你好,你把你的情況問(wèn)問(wèn)你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局是按照哪個(gè)稅率申報(bào),是13%,還是3%
請(qǐng)問(wèn),我公司是一般納稅人12月轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人了,之前一般納稅人期間給客戶(hù)開(kāi)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,現(xiàn)在要沖紅重開(kāi),我還能按13%開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,按13%開(kāi)正數(shù)發(fā)票嗎?
老師,我們公司2月份開(kāi)始是一般納稅人了,之前是小規(guī)模,之前開(kāi)票的稅率是3%,現(xiàn)在是13%了,我月初給客戶(hù)開(kāi)過(guò)去的發(fā)票用的稅率是3%,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了,應(yīng)該開(kāi)13%(開(kāi)的都是普票),然后我跟客戶(hù)溝通,重新開(kāi)一張發(fā)票過(guò)去,把之前的發(fā)票換回來(lái),客戶(hù)不同意換回,那我還能怎么做呢?
之前是小規(guī)模納稅人客戶(hù)開(kāi)的發(fā)票,已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在變一般納稅人了,客戶(hù)回來(lái)說(shuō)發(fā)票用不了,要我們給他補(bǔ)開(kāi),我不愿意,因?yàn)槲覀兌惉F(xiàn)在6個(gè)點(diǎn),之前才一個(gè)點(diǎn),問(wèn)題是我們現(xiàn)在還可以把這張票紅字嗎?這個(gè)票是7月份的,現(xiàn)在都9月份了,之前是電子發(fā)票,現(xiàn)在是紙質(zhì)發(fā)票
之前是小規(guī)模納稅人,給客戶(hù)開(kāi)的3%的發(fā)票,全額開(kāi)的,現(xiàn)在申為了一般納稅人,稅率變了,之前全額開(kāi)具的發(fā)票,有一部分客戶(hù)不做了,發(fā)票要開(kāi)成負(fù)數(shù),這個(gè)怎么處理?
我公司之前是小規(guī)模納稅人,7月份變成了一般納稅人,1.那我們給客戶(hù)開(kāi)普票是扣多少個(gè)點(diǎn)?13%嗎? 2.那給客戶(hù)開(kāi)專(zhuān)票和開(kāi)普票一樣的點(diǎn)嗎? 3.開(kāi)專(zhuān)票能抵扣進(jìn)項(xiàng),那開(kāi)出去的普票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
消費(fèi)滿(mǎn)300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢(xún)
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿(mǎn)300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
2月份就是一般納稅人了,月初開(kāi)錯(cuò)的
我知道,你看看當(dāng)?shù)厥且竽惆凑斟e(cuò)票先申報(bào),在做處理,還是直接按照13%申報(bào)