你好 專票是免稅的?
請(qǐng)問一下老師,增值稅小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬(wàn)的銷售額,這部分的銷售額包括專票嗎,比如普票開了20萬(wàn),專票開了20萬(wàn),專票是肯定需要繳納增值稅的,那這樣普票的20萬(wàn)還能享受免征的稅收優(yōu)惠政策嗎,謝謝老師。這么晚打擾了!
老師:您好!對(duì)于小規(guī)模納稅人(季度未超過45萬(wàn)元),給客戶開專票,專票對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅額需要交稅,給客戶開普票,普票對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅額在季末的時(shí)候是怎么處理呢,是要轉(zhuǎn)入其他 收益嗎
老師好,小規(guī)模納稅人應(yīng)客戶要求自開專票給客戶,現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅,這些專票對(duì)應(yīng)的增值稅是否能享受月度營(yíng)業(yè)額15萬(wàn)的起征優(yōu)惠呢?
小規(guī)模納稅人月/季度為超過15萬(wàn)及45萬(wàn)的規(guī)定到其中包含部分開具的是專票,這種情況下專票部分單獨(dú)剔除出來按不免增值稅繳納增值稅,而開具普票部分按免增值稅申報(bào)享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷售額未超過月15萬(wàn)及季度45萬(wàn)規(guī)定,只要開具過一張專用發(fā)票所有的普票+專票銷售額均全額按3%減按1%來申報(bào)繳納增值稅呢?????
老師好,我所在的是一家小規(guī)模納稅人,今年一季度累計(jì)開了83萬(wàn)的票,除了增值稅享受3%減按1%政策外,其他的再無其他優(yōu)惠政策了嗎,增值稅,免征額,附加稅這些?
請(qǐng)問老師,更正申報(bào)24年漏保的個(gè)人所得稅,如果這位員工在多處有收入,在更正申報(bào)里直接產(chǎn)生個(gè)稅,還是怎么樣?
個(gè)體工商戶一般納稅人,購(gòu)買維護(hù)廠房用的五金配件,能用現(xiàn)金支付?
老師有道題,成本利潤(rùn)率20%,公式是,價(jià)格*(1-5%)=190+190*20% 得出價(jià)格是240 銷售利潤(rùn)率20%,價(jià)格*(1-5%)=190+價(jià)格*20%答案是價(jià)格=253,問253是怎么解出來來的,麻煩回答一下,謝謝
老師您好,供應(yīng)商差票,這個(gè)催票應(yīng)該誰(shuí)去催呢?財(cái)務(wù)還是采購(gòu)
這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,開發(fā)票項(xiàng)目可以選擇,信息技術(shù)服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi)嗎?,如果不行可以怎么選擇呀!
鄒老師,問一下財(cái)務(wù)報(bào)表中的毛利潤(rùn)怎么算的?
老師 2024年工資有60000計(jì)提在管理費(fèi)用 32900計(jì)提在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 在做年報(bào)時(shí) 系統(tǒng)自動(dòng)帶入60000 要不要更改
想問您一下,公司的電商平臺(tái)的錢提現(xiàn)到執(zhí)照對(duì)應(yīng)的支付寶里,支付寶里的錢,轉(zhuǎn)到這個(gè)公司自己的對(duì)公賬戶里,之后再轉(zhuǎn)給其他公司;和這家公司支付寶里的錢,直接轉(zhuǎn)給其他公司,差別是什么呢 這兩種應(yīng)該沒有什么差異吧。。。 但為什么代賬公司會(huì)在意銀行的流水?不在意支付寶里的流水呢。。。
個(gè)體戶,定率征收,按季報(bào)稅,怎么征收?
老師,有紅字做賬的是這樣寫T型帳嗎
另有一家小規(guī)模,是在稅局代開專票的,為什么稅局就直接扣稅了?要申請(qǐng)退稅嗎?
你好 專票是不免稅? 要是普票交稅了可以申請(qǐng) 退稅??
老師,我一直問專票,兩種情況:自開與稅局代開
你上一答說專票免稅,那我在稅局代開專票是即場(chǎng)扣稅的,與你說的免稅是區(qū)別在哪呢?
你好 我第一個(gè)少打字的,專票是不免稅的?
你好 我第一個(gè)少打字了,專票是不免稅的? ? 專票是不免稅的? ?
就是說,不論是自開還是代開,只要小規(guī)模開出專票就不能享受免稅優(yōu)惠,對(duì)嗎
對(duì)? ?只要小規(guī)模開出專票就不能享受免稅優(yōu)惠
好的,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!