同學(xué)你好,普票對應(yīng)的增值稅是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或其他收益
老師好,請問小規(guī)模納稅人季度銷售17.5萬,其中開普票12萬,開專票2.5萬,未開票3萬,是不是只有開專票的2.5萬需要交納增值稅,季度收入未超30萬是不是不用交附加稅?填申報表時系統(tǒng)會自動帶出應(yīng)交稅額嗎?
老師:您好!對于小規(guī)模納稅人(季度未超過45萬元),給客戶開專票,專票對應(yīng)的銷項稅額需要交稅,給客戶開普票,普票對應(yīng)的銷項稅額在季末的時候是怎么處理呢,是要轉(zhuǎn)入其他 收益嗎
老師好,小規(guī)模納稅人應(yīng)客戶要求自開專票給客戶,現(xiàn)在季度申報增值稅,這些專票對應(yīng)的增值稅是否能享受月度營業(yè)額15萬的起征優(yōu)惠呢?
老師好! 公司是二房東出租房屋、小規(guī)模、每月都開專票和普票,稅率5%。7月開票約22萬,其中普票約5萬,未超45萬故代開的普票稅率稅額都是星號,即免征增值稅;至8月中旬,第3季度開票總收入超45萬……請問我第3季度的賬要把7、8月帶星號無稅額的普票計算出不含稅價和稅額、計提應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,對吧?
老師,請問供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,如果季度銷售額不超過30萬元,開普通是免征增值稅的,那如果需要小規(guī)模納稅人開專票給我們,是征收1%的增值稅的,他們對于這個征收的1%需要由我們承擔(dān)這是合理的吧。
老師,你好,請問高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)過期了,沒有再申請,帳上有研發(fā)費用,報企業(yè)所得稅匯算清繳能加計扣除嗎?謝謝
老師,個人給公司維修機械,個人需要給公司代開勞務(wù)費發(fā)票還是維修費發(fā)票?個人除了代開發(fā)票外,公司需要給個人代扣代繳個人所得稅嗎?
公司是小型商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模。門店,老板用私戶收錢,因為面對的是散客,所以也不開發(fā)票,我可以給他報無票收入嗎?
我是物流服務(wù)公司,收到物流費10000怎么記賬
老師,9月1號借方應(yīng)收賬款200,貸方壞賬準(zhǔn)備--應(yīng)收賬款10;補提壞賬準(zhǔn)備15,問月底應(yīng)收賬款余額?
老師,公司支付廣告費,現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,如果該比廣告費退款了,我們錄現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金負(fù)數(shù)體現(xiàn),還是選擇收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金呀
@董孝彬老師,請問在線嗎
老師,如果要在3月份更正申報,還可以更改進(jìn)項稅抵扣嗎?
啥叫開戶行?小白一枚
9月1號借方應(yīng)收賬款200,貸方壞賬準(zhǔn)備--應(yīng)收賬款10;補提壞賬準(zhǔn)備15,問月底應(yīng)收賬款余額?
對于未超出限額的普票那一部分的銷項稅額是國家免了,但是間接性的還是算企業(yè)的一部分收益嗎,我這樣理解對嗎
同學(xué)你好,對于未超出限額的普票那一部分的銷項稅額是國家免了,但是間接性的還是算企業(yè)的一部分收益嗎,我這樣理解對嗎——是的;