啥情況,退貨退款話(huà),這個(gè)直接開(kāi)紅字不需要開(kāi)藍(lán)字
老師,你好,我想問(wèn)一下,我們公司上個(gè)月是小規(guī)模這個(gè)月變更成了一般納稅人,然后上個(gè)月對(duì)方給我們開(kāi)的專(zhuān)票這個(gè)月我們發(fā)現(xiàn)稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,然后他們這個(gè)月重新給我們開(kāi)了,請(qǐng)問(wèn)能抵扣嗎
老師我們這個(gè)月變成了小微企業(yè)的一般納稅人 但是有一個(gè)客戶(hù)之前8月份給我們轉(zhuǎn)了15萬(wàn)!8月給她開(kāi)票是小規(guī)模納稅 這個(gè)月他接觸協(xié)議了 得把款退給他 然后我按之前1的票給她開(kāi)的紅色普票 這個(gè)月我們是一般納稅人 我還用作廢 重新開(kāi)嗎
之前是小規(guī)模納稅人客戶(hù)開(kāi)的發(fā)票,已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在變一般納稅人了,客戶(hù)回來(lái)說(shuō)發(fā)票用不了,要我們給他補(bǔ)開(kāi),我不愿意,因?yàn)槲覀兌惉F(xiàn)在6個(gè)點(diǎn),之前才一個(gè)點(diǎn),問(wèn)題是我們現(xiàn)在還可以把這張票紅字嗎?這個(gè)票是7月份的,現(xiàn)在都9月份了,之前是電子發(fā)票,現(xiàn)在是紙質(zhì)發(fā)票
你好,我們是一般納稅人,一個(gè)客戶(hù)是小規(guī)模納稅人,在今年我們二月份的時(shí)候開(kāi)具增值稅專(zhuān)票三十幾萬(wàn)給他們,到今天她們會(huì)計(jì)搞錯(cuò)了,她們一直以為自己是一般納稅人,所以我們開(kāi)的也是13點(diǎn)的,專(zhuān)票,她們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)自己錯(cuò)了,讓我們重新開(kāi)具,這個(gè)票應(yīng)該怎么開(kāi)?
老師,我們公司是外貿(mào)公司,7月份之前是小規(guī)模,7月份升級(jí)成一般納稅人,小規(guī)模期間的收匯的貨款還沒(méi)有轉(zhuǎn)賬給工廠(chǎng),工廠(chǎng)沒(méi)有開(kāi)票給我們的。現(xiàn)在我們是一般納稅人,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票工廠(chǎng)可以開(kāi)小規(guī)模納稅人票給我們嗎?謝謝
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢(xún)
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿(mǎn)300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
我的意思是這個(gè)月我們變成了一般納稅人 那開(kāi)的紅字發(fā)票是按之前的1%還是按現(xiàn)在6%開(kāi)呢
開(kāi)的紅字發(fā)票是按之前的1%
那如果發(fā)票沒(méi)有還給我們 我是不不能重新給她開(kāi)發(fā)票?那下個(gè)月報(bào)稅怎么辦?申報(bào)不了吧 正常是開(kāi)6%的票,開(kāi)了1%
這個(gè)需要問(wèn)你稅局看是不是需要更正之前最后小規(guī)模期間那個(gè)申報(bào),還是這個(gè)直接現(xiàn)在申報(bào)表上面3%簡(jiǎn)易計(jì)稅下面申報(bào),對(duì)應(yīng)減免2%填寫(xiě)這個(gè)減免表減稅下面,還有直接銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)減掉1% 這個(gè)之后去申報(bào),這個(gè)銷(xiāo)售額和稅額自己填寫(xiě)申報(bào),這個(gè)需要問(wèn)你稅局口徑,目前不一樣各地