您好!《國家稅務(wù)總局關(guān)于加強進口環(huán)節(jié)增值稅專用繳款書抵扣稅款管理的通知》(國稅發(fā)[1996]32號) 第一條規(guī)定,對海關(guān)代征進口環(huán)節(jié)增值稅開據(jù)的增值稅專用繳款書上標(biāo)明有兩個單位名稱,即,既有代理進口單位名稱,又有委托進口單位名稱的,只準(zhǔn)予其中取得專用繳款書原件的一個單位抵扣稅款
老師我想咨詢進口跨進電商的稅務(wù)方面的問題 1.進口跨境電商和國內(nèi)電商運營有哪些稅是不一樣的,哪些稅是一樣的? 2.據(jù)我了解的話,跨境是多了進口關(guān)稅,進口增值稅和消費稅的,然后其中的進口增值稅是否可以抵消增值稅?如果可以抵消的話,就是相當(dāng)于和國內(nèi)電商運營的稅點是一樣的是嗎?只是多了一個交稅抵稅的步驟。 3客戶在電商平臺退貨退款是不是也可以退稅(跨境電商綜合稅)的?。磕侨绻梢酝硕惖脑?,是否還能拿出具的完稅證明抵扣增值稅呢?
老師,我們有一個采購合同(設(shè)備類),此合同是掛靠的,合同里面說明了金額以及稅點,對方要求我們按照采購合同的清單開,但是在此之前我們采購的設(shè)備用來抵扣此項目的其他回款金額,現(xiàn)在要給對方開票,我這邊與對方協(xié)商開同類別的發(fā)票給他,但是我們沒有進項了,因為之前的進項用于抵扣了,請問我這個發(fā)票應(yīng)該怎么開呢
請問一下,商貿(mào)企業(yè),采購的進口商品,對方做的雙抬頭,這個繳款單我可以在哪里查詢 抵扣的話是哪方抵扣
老師,麻煩問下我們1月從牧業(yè)公司收購牛,我們已經(jīng)售出,取得的免稅發(fā)票正常是可以抵扣9%增值稅,但是對方企業(yè)未做歸類,1月報稅時我就抵扣不了進項,需要正常繳納增值稅,但是等到2月對方企業(yè)做完歸類,把這張發(fā)票作廢,在重新給我們開發(fā)票,就可以抵扣稅款了,那這筆可以抵扣的進項稅款我可以申請退稅嗎
老師,我們公司貿(mào)易出口一批貨物,貨款已經(jīng)收到,進項采購發(fā)票也拿到,我現(xiàn)在做購進材料分錄,借庫存商品,借應(yīng)交增值稅—進項稅,這樣可以嗎,還是再新設(shè)一個科目,因為我看報表就是稅金科目,這塊進項是不能抵扣的,我是在報稅的時候填在哪里呢,我進項勾選這個發(fā)票沒有做
老師,給臺灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事,可以怎么操作?
工資表的代扣餐費入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項目包清工,收取稅管費5.5,進項稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運費和保費,以及雜費的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢!
請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M用專票用于了免稅項目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個月做進項轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費,入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費,在借:福利費,貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費用要減掉員工餐費嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個季度不超過30萬交稅嗎
老師,企業(yè)200萬以內(nèi)利潤,所得稅稅率是5%?
請問小規(guī)模納稅人開租賃費稅率是1%嗎
他們是代理進口單位,我應(yīng)該用什么入賬
你好!你用復(fù)印件入賬就好