您好,這個(gè)的話,是可以申請(qǐng)退稅的,這個(gè)可以
我公司給對(duì)方開具了增值稅專票,對(duì)方1月份已進(jìn)行認(rèn)證抵扣,2月份對(duì)方把此專票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并把發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)已寄回給我。請(qǐng)問我這邊是按照紅字發(fā)票銷售方申請(qǐng)紅字正常沖紅就可以了是嗎?
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票,對(duì)方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開錯(cuò)了開了2張,但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的,同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題就是重復(fù)開了2張的,然后又申請(qǐng)稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
老師,麻煩問下我們1月從牧業(yè)公司收購(gòu)牛,我們已經(jīng)售出,取得的免稅發(fā)票正常是可以抵扣9%增值稅,但是對(duì)方企業(yè)未做歸類,1月報(bào)稅時(shí)我就抵扣不了進(jìn)項(xiàng),需要正常繳納增值稅,但是等到2月對(duì)方企業(yè)做完歸類,把這張發(fā)票作廢,在重新給我們開發(fā)票,就可以抵扣稅款了,那這筆可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅款我可以申請(qǐng)退稅嗎
老師,我們是一般納稅人公司,一月份我們購(gòu)入牛收到的發(fā)票是普通免稅,對(duì)方開錯(cuò)了,應(yīng)該開成自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,這樣我能抵扣9的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后當(dāng)月銷售了,我二月初報(bào)稅時(shí)把這部分稅款繳納了,在2月份時(shí)聯(lián)系對(duì)方把發(fā)票作廢重新開成自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票了,我能抵扣9的進(jìn)項(xiàng)稅,但是這部分9的進(jìn)項(xiàng)稅額我能申請(qǐng)退稅嗎
老師好,請(qǐng)問銷售方在22年8月開具增值稅專票給公司,現(xiàn)在想作廢這張發(fā)票,但我們已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,那是不是讓對(duì)面直接作廢,然后我方再做對(duì)應(yīng)賬務(wù)處理就可以了
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
老師好,問現(xiàn)在企業(yè)所得稅的稅率是多少呢?是否有分區(qū)間的?
麻煩您問一下,個(gè)人在公司借的款,45000元錢,他直接轉(zhuǎn)給法人個(gè)人賬戶上了,法人付工人工資了,這個(gè)賬怎么做呀?
老師,餐飲企業(yè)充值卡,可以開餐費(fèi)發(fā)票嗎?
鋰電池需要交消費(fèi)稅嗎
老師,我3月份有個(gè)物業(yè)合同23萬,5月份一直未開票,我應(yīng)該怎么入賬,一年物業(yè)費(fèi)23萬,水電費(fèi)都包括在這里面
有含稅價(jià)和稅率怎么算出稅額?
匯算清繳中的A105000表,業(yè)務(wù)招待費(fèi)只是管理費(fèi)用科目下的業(yè)務(wù)招待費(fèi),不包含銷售費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師,印花稅現(xiàn)在還能按次交嗎?稅局通知了,有個(gè)印花稅沒交,讓趕緊交,這個(gè)月也不是季度,我的印花核定的是季報(bào),領(lǐng)導(dǎo)還不讓更正上個(gè)季度的,會(huì)出現(xiàn)滯納金
老師,單位向本單位員工無償提供餐飲服務(wù)視同銷售嗎?為什么?
退稅金額大會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎。需要退稅37000多
會(huì)涉及到專管員查賬嗎
這的話,是不會(huì)的,這個(gè)退稅不影響你的處理,查賬這個(gè)不會(huì)