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老師,麻煩問下我們1月從牧業(yè)公司收購(gòu)牛,我們已經(jīng)售出,取得的免稅發(fā)票正常是可以抵扣9%增值稅,但是對(duì)方企業(yè)未做歸類,1月報(bào)稅時(shí)我就抵扣不了進(jìn)項(xiàng),需要正常繳納增值稅,但是等到2月對(duì)方企業(yè)做完歸類,把這張發(fā)票作廢,在重新給我們開發(fā)票,就可以抵扣稅款了,那這筆可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅款我可以申請(qǐng)退稅嗎

2024-02-22 23:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-22 23:17

您好,這個(gè)的話,是可以申請(qǐng)退稅的,這個(gè)可以

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快賬用戶1055 追問 2024-02-22 23:22

退稅金額大會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎。需要退稅37000多

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快賬用戶1055 追問 2024-02-22 23:23

會(huì)涉及到專管員查賬嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-23 12:28

這的話,是不會(huì)的,這個(gè)退稅不影響你的處理,查賬這個(gè)不會(huì)

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您好,這個(gè)的話,是可以申請(qǐng)退稅的,這個(gè)可以
2024-02-22
你好1;? ? 是的; 你是銷售方;正常開紅字發(fā)票 紅沖分錄 收入即可? ?
2023-03-01
跨月了不能作廢,只能開紅字發(fā)票已經(jīng)抵扣的是采購(gòu)方先填寫信息表,銷售方用這個(gè)信息表開紅字發(fā)票就可以了。 采購(gòu)方收到紅字發(fā)票做附屬分錄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以。
2024-03-21
普通增值稅發(fā)票開錯(cuò)后,確實(shí)可以重新開具。如果是當(dāng)月開錯(cuò),需要將發(fā)票收回并進(jìn)行作廢;如果是隔月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò),則需開具紅字發(fā)票,再進(jìn)行藍(lán)字發(fā)票的開具,并寄給購(gòu)買方。 關(guān)于您提到的進(jìn)項(xiàng)稅額的退稅問題,一般來說,如果您因?yàn)榘l(fā)票錯(cuò)誤而多繳了稅款,那么理論上您是有權(quán)申請(qǐng)退稅的。但具體的退稅流程、條件和所需材料可能因地區(qū)和具體政策的不同而有所差異。 在申請(qǐng)退稅時(shí),您可能需要準(zhǔn)備一些必要的材料,如原始的發(fā)票、更正后的發(fā)票、繳稅憑證、情況說明等。同時(shí),您還需要按照稅務(wù)部門的要求填寫退稅申請(qǐng)表,并提交給相關(guān)部門進(jìn)行審核。
2024-03-12
借銀行存款,貸應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 應(yīng)付帳款 貸庫(kù)存商品等
2023-10-03
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