您好,這個(gè)地方有點(diǎn)特殊,捐贈(zèng)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)是含視同銷售,但其他以收入為基數(shù)的,含視同銷售 1.捐贈(zèng)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)(未經(jīng)納調(diào)整,不含視同銷售收入,但考慮了會(huì)計(jì)差錯(cuò)的)的12%,可在3年內(nèi)扣除。 2..廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn):當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入(這是稅法上的收入:會(huì)計(jì)收入%2B視同銷售收入如捐贈(zèng))的15%扣除,超過部分向以后結(jié)轉(zhuǎn)
老師,自產(chǎn)產(chǎn)品用于公益性捐贈(zèng),調(diào)整視同銷售的收入和成本,調(diào)整的是會(huì)計(jì)利潤(rùn)?還是應(yīng)納稅所得額?這個(gè)收入要做為計(jì)算廣宣費(fèi)的依據(jù)嗎?
2020年公司外購(gòu)產(chǎn)品一批用于職工福利,該批產(chǎn)品成本為100000.00元,市場(chǎng)不含稅售價(jià)為120000.00元。會(huì)計(jì)上未確認(rèn)收入。企業(yè)所得稅怎么進(jìn)行納稅調(diào)整?
對(duì)外的捐贈(zèng)支出不確認(rèn)收入的吧?那如果不確認(rèn)收入,匯算清繳是不是要調(diào)整,因?yàn)槎惙ㄕf要視同銷售,那如果會(huì)計(jì)記賬時(shí)確認(rèn)收入了,是不是就不用調(diào)表了,那不調(diào)表了,賬上產(chǎn)生了利潤(rùn)又怎么辦?
老師疫情我們捐贈(zèng)自己銷售的商品,做了視同銷售處理,確認(rèn)了收入,這個(gè)再所得稅當(dāng)中是不是可以稅前扣除,那在利潤(rùn)中這筆捐贈(zèng)款怎么體現(xiàn)在利潤(rùn)表的成本費(fèi)用中,怎么做分錄,
2020年公司外購(gòu)產(chǎn)品一批用于職工福利,該批產(chǎn)品成本為100000.00元,市場(chǎng)不含稅售價(jià)為120000.00元。會(huì)計(jì)上未確認(rèn)收入。企業(yè)所得稅怎么進(jìn)行納稅調(diào)整?
老師,稅務(wù)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示,無票收入占總收入40%,怎么會(huì)牽扯到個(gè)體工商戶呢,什么情況
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市鞋區(qū)柜臺(tái)交給超市10000元押金會(huì)計(jì)分錄怎么做
幫客戶的客戶開了兩張發(fā)票,掛應(yīng)收款了,現(xiàn)在又不能對(duì)公打款了,有什么好辦法斛決
題11.股票資本成本,0.48*(1+3%)/6+3% 哪里不對(duì)了
老師你好:生鮮配送公司魔芋稅率是13%還是免稅的
老師,我上年先結(jié)轉(zhuǎn)成本,進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣的,但是我進(jìn)項(xiàng)稅額選錯(cuò)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,我現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)回來呢
個(gè)體工商戶退伍軍人幾年免增值稅和企業(yè)所得稅?免多少
備考注會(huì)六門的時(shí)間?
老師,有一家個(gè)體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會(huì)增長(zhǎng)到60萬,請(qǐng)問是不是全額交增值稅60萬*1%
老師好,我們是一般納稅人,單位要買臺(tái)車,老板想他個(gè)人購(gòu)買。您說以個(gè)人還是單位買更合理。
所以自產(chǎn)產(chǎn)品用于發(fā)放福利,會(huì)計(jì)處理直接是確認(rèn)收入成本,所得稅不需要再加視同銷售收入,但是自產(chǎn)產(chǎn)品用于捐贈(zèng),會(huì)計(jì)處理是不確認(rèn)收入成本的,所得稅需要增加視同銷售收入,調(diào)增收入,調(diào)減成本?
您好,是的,是這么理解的