同學(xué)你好 這個(gè)超出比例的部分納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)整
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年7月25日,讓職工發(fā)放一批自產(chǎn)的空調(diào)作為福利,該批產(chǎn)品售價(jià)為8萬(wàn)元,生產(chǎn)成本為5.2萬(wàn)元,按計(jì)稅價(jià)格計(jì)算的增值稅銷項(xiàng)稅額為1.04萬(wàn)元。不考慮其他因素,該筆業(yè)務(wù)應(yīng)確認(rèn)的應(yīng)付職工薪酬為 ( )萬(wàn)元。
2020年公司外購(gòu)產(chǎn)品一批用于職工福利,該批產(chǎn)品成本為100000.00元,市場(chǎng)不含稅售價(jià)為120000.00元。會(huì)計(jì)上未確認(rèn)收入。企業(yè)所得稅怎么進(jìn)行納稅調(diào)整?
2020年公司外購(gòu)產(chǎn)品一批用于職工福利,該批產(chǎn)品成本為100000.00元,市場(chǎng)不含稅售價(jià)為120000.00元。會(huì)計(jì)上未確認(rèn)收入。他的職工福利費(fèi)是多少?在稅法上和會(huì)計(jì)上職工福利費(fèi)一樣嗎?
甲公司本年12月領(lǐng)用本公司自產(chǎn)產(chǎn)品100件發(fā)放給行政管理人員作為職工福利,該產(chǎn)品成本為每件600元,市場(chǎng)價(jià)格(不含稅)為每件700元,增值稅稅率為13%。該批產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)放給行政管理人員。本年未考慮該筆業(yè)務(wù)之前的會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為80 000元,沒有其他納稅調(diào)整項(xiàng)目。 要求:對(duì)甲公司企業(yè)所得稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行計(jì)算及賬務(wù)處理。 重點(diǎn)求納稅調(diào)整項(xiàng)目!! 老師這里納稅調(diào)整需要調(diào)嗎
2020年公司外購(gòu)產(chǎn)品一批用于職工福利,該批產(chǎn)品成本為100000.00元,市場(chǎng)不含稅售價(jià)為120000.00元。會(huì)計(jì)上未確認(rèn)收入。企業(yè)所得稅怎么進(jìn)行納稅調(diào)整?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?