你好,對外的捐贈支出不確認收入,匯算清繳是要調整
對外的捐贈支出不確認收入的吧?那如果不確認收入,匯算清繳是不是要調整,因為稅法說要視同銷售,那如果會計記賬時確認收入了,是不是就不用調表了,那不調表了,賬上產(chǎn)生了利潤又怎么辦?
老師,外購商品無償贈送 視同銷售 不確認收入的話;那增值稅咋直接交?增值稅報表上要填了收入才會有稅產(chǎn)生的呀,難道要增值稅報表填收入了,但是賬上不確認收入嗎?那樣不就造成報表和賬不一致了。[流淚]
匯算清繳如果有視同銷售的收入填視同銷售銷售收入比如說10萬成本8萬那么利潤就多出2萬,填納稅調整明細表30行其他那里為什么是調減2萬而不是調贈2萬
跨期的租金收入,如果會計上按權責發(fā)生制確認收入,但是合同簽訂又是按照收付實現(xiàn)制簽的,如果匯算清繳的時候不用調整,那么稅收上我按照權責發(fā)生制處理的話合同需要重簽嗎
自產(chǎn)貨物用于捐贈和用于發(fā)放職工福利不都是視同銷售么?為什么捐贈給希望小學的是會計不確認收入成本,計算所得稅是填表不調賬,發(fā)福利的是會計確認收入成本,所得稅不用調整了
老師,你好,我是報稅人員,給員工申報個稅,之前是代賬公司報稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報怎么申報?跟下一年的社?;鶖?shù)有關系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結轉增值稅和計提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會自動結算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準備賣出,當時有進項抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉出來?交稅?
老師,公司租個人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進費用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動生成,還是手動填,是按上年的本年累計數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會不會引起增值稅稅負太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調整23年的年度所得稅申報嗎
用微信付款的,然后對方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
怎么調整,如果記在收入里怎么調,不記怎么調,麻煩老師詳細說下
1.這個不能確認收入 2.填寫在視同銷售那
不是還有成本嗎?填完收入和成本不就產(chǎn)生利潤了嗎?
借營業(yè)外支出 貸庫存商品 應交稅費
如果是計入收入和成本的記賬呢?還要填表嗎
那如果是自產(chǎn)產(chǎn)品用于市場推廣也是視同銷售,也不用確認收入的吧
1.不同填表 2.贈送就不用。
如果計入收入結轉成本了,是不對了吧?產(chǎn)生利潤了
同學,前面就回復過你 1.這個不能確認收入 2.填寫在視同銷售那