您好24固定資產(chǎn)一次性折舊填報105080報表需要填報第29行,29行是說明行次,政策規(guī)定是需要填報的
老師,我現(xiàn)在填第二季度利潤表,我仔細(xì)對了下應(yīng)交稅費(fèi)那列,發(fā)現(xiàn)前任會計19年第三季度行為有正利潤總額,計提了7-9月所得稅費(fèi)用1733.75,但是申報第三季度和第四季度所得稅時,報表應(yīng)該是自己帶出以前年度虧損彌補(bǔ),所以彌補(bǔ)完是不用交稅,匯算清繳也沒有要交稅,但這筆計提費(fèi)用,它一直沒進(jìn)行處理,導(dǎo)致現(xiàn)在影響真實的應(yīng)交稅費(fèi)?怎么處理?
我想問一下 我家公司去年賣車,算作處理固定資產(chǎn),那今年報去年匯算清繳的時候那個所得稅資產(chǎn)折舊、攤銷報表要怎么寫呢?他那個車購入的時候一開始發(fā)票沒有給到我們,所以沒有做賬,現(xiàn)在賣車了 一次性給他沖銷了,也沒有折舊過的 那個年度所得稅報表里的資產(chǎn)折舊還要填數(shù)據(jù)嗎?
老師你好公司人員想規(guī)模納稅人由總公司和分公司組成 原來三季度前所的稅是分開核算的, 四季度進(jìn)行了所得稅合并,我們公司符合小微企業(yè) 請問一下,四季度現(xiàn)在是在季報里就合并在一起所得稅了,還是在年報里合并所得稅呀? 四季度還是分開填寫報表嗎?在季報里只有在年報里的時候合并所得稅嗎?沒報過第1次,不知道怎么填寫
老師好! 如果我7月份購進(jìn)30萬元的汽車,那么在居民企業(yè)所得稅(7月至9月季報)預(yù)繳申報表中,固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠表中固定資產(chǎn)一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果沒有新增固定資產(chǎn)一次性扣除,那固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表中固定資產(chǎn)一次性扣除表格中就不用填任何數(shù)字了,對嗎?還是需要把上季度的數(shù)字填進(jìn)去???另外在居民企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表(1月至12月)年報中的固定資產(chǎn)一次性扣除也要如實填寫的,對嗎
老師好! 如果我7月份購進(jìn)30萬元的汽車,那么在居民企業(yè)所得稅(7月至9月季報)預(yù)繳申報表中,固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠表中固定資產(chǎn)一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果沒有新增固定資產(chǎn)一次性扣除,那固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表中固定資產(chǎn)一次性扣除表格中就不用填任何數(shù)字了,對嗎?還是需要把上季度的數(shù)字填進(jìn)去???另外在居民企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表(1月至12月)年報中的固定資產(chǎn)一次性扣除也要如實填寫的,對嗎
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費(fèi)用計入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
一個地方上班太閑 太安逸了并不是什么好事,應(yīng)該找個能鍛煉自己 讓自己有所提高的工作是嗎,老師
老師,公司全款購買了一臺車,做完憑證后資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤怎么沒體現(xiàn)出來?
老師,企業(yè)上年第三季度盈利4萬多,然后今年第三季度利潤是負(fù)數(shù),會有風(fēng)險預(yù)警么,今年預(yù)提和補(bǔ)記了一些費(fèi)用,
25年第一季度報表中A201020在25年沒有一次性扣除的資產(chǎn)不需要填報
沒有填報 會怎么樣?需要去柜臺更正嗎?
您好合規(guī)是填報的,您看看可以更正
如果季度報表資產(chǎn)加速折舊申報錯了并且不能線上更正,是直接匯算清繳的時候調(diào)整嗎?
影響交稅嗎?合規(guī)是申報正確的,如果不影響交稅,您自己權(quán)衡一下,應(yīng)該可以去前臺更改
季度申報資產(chǎn)加速申報表我有個按照去年算著填報的,這個季度突然反應(yīng)過來了,不需要跟著申報的,這個怎么辦呢?這個季度我直接0申報嗎?資產(chǎn)折舊那個表
不影響繳稅
您好,資產(chǎn)加速折舊只是針對當(dāng)年有這個業(yè)務(wù)填報,否則不填報
是否更正您權(quán)衡下,合規(guī)需要是正確的