1.合同條款的修改:可以在合同中約定,項目費用包括人工和材料等費用,但發(fā)票只開材料費用,這樣就可以避免產(chǎn)品單價虛高的問題。如果對方同意這種安排,就可以在合同中明確規(guī)定。 2.合同分拆:可以將項目費用分為材料費用和人工費用兩部分,分別簽訂合同,這樣就可以分別開具發(fā)票,避免產(chǎn)品單價虛高的問題。但是需要注意的是,這種方式需要對方同意,并且符合相關(guān)的稅務(wù)法規(guī)。 3.協(xié)商解決:可以與對方協(xié)商,看看是否可以將發(fā)票中的項目費用分為材料費用和人工費用兩部分,或者是否可以在合同中約定其他的解決方式。
老師您好 我想請問一下 我們是剛剛注冊的新公司 然后主要是以裝修為主的,今天和物業(yè)簽了一單合同,他們是從我們這購買材料,比如井蓋啥的,請問我們是不是需要先進來相關(guān)材料的發(fā)票才可以開出去呢?2、我們開票可以只開*建筑服務(wù)*材料費嗎 還是要開具體的材料名稱和型號?3、當時購買的時候公司還沒辦好 是用現(xiàn)金購買的 到時候做帳會計分錄該怎么做呢 以后購買相關(guān)材料是不是用公司賬戶打款會比較好
請問老師,我們公司屬于制造業(yè),一般納稅人,每個月進項發(fā)票都不夠用,例如這月銷售未稅開到130萬元,利潤率10%,那么成本是120萬:成本中的材料占60萬,人工占40萬,電費4萬,制造費用8萬,但是能開進來的進項發(fā)票只有材料和電費,人工和制造費用中的折舊不能取得發(fā)票,我們稅負率是3.5,這樣距離稅負率缺口較大,要想每月都維持3.5稅負率,應(yīng)該怎么改變一下這種情況呢?怎么做稅務(wù)籌劃呢?
老師好,我想問一下,我們是做進口涂料的,現(xiàn)在遇到一個項目要出口到新加坡,項目費用共計30萬,包含人工和材料等費用,我們開票只能開材料的,就會導(dǎo)致我們產(chǎn)品單價虛高,請問這種問題怎么解決呢
老師,你好!我現(xiàn)在有個問題,想請教一下你,我們公司在做一個項目,然后從供應(yīng)商那買了一些材料,但我們的材料還沒有付款,供應(yīng)商也沒有給我們開發(fā)票,可是把這些材料從廠家運到工地上的運費我們1月份已經(jīng)支付過了,運輸公司也開了發(fā)票給我們,我想問一下,我這筆運輸費應(yīng)該怎么做賬?我想做到原材料里去,但材料的票和款都沒有,我做到管理費用里去吧,以后又不能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里去了?
找樸老師解答一下問題 前幾天向你咨詢過,進項不足的問題,就是銷項收入高,進項少,進項少原因材料成本低,進項票不夠抵扣,會多交增值稅,企業(yè)所得稅,造成稅負高 我向老板提出了這個問題,老板就說買票或讓供應(yīng)商將價格開高,我說不管怎么樣方式都有風(fēng)險 然后,我提議說能不能銷售收入降下來,少收入,少開票,進項票就不會缺那么多了,老板說都行不通,客戶是要做出口退稅,還有這個價格也是我們這邊報價過去的,客戶按我們報過去的價格加大10%給到了我們,老板問我這10%能不能抵掉我們所交的稅 我的問題是客戶加大給我們工廠的10%,能不能滿足材料成本,人工成本,制造費用,各種稅費,這個應(yīng)該怎么倒推算才是合理的
老師,我們是公寓店(個體戶),開出去的發(fā)票都是開:住宿費,請問一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費、水電費計入哪個會計科目,1-9月水電費和物業(yè)費共130000元,但是10月份才開票回來。請問一下7-9月能不能提先暫估一筆物業(yè)、水電費130000元,暫估的會計分錄怎么做?10月份回票會計分錄又怎么做?麻煩老師會計分錄詳細指導(dǎo)一下,謝謝
老師,我們是公寓店(個體戶),開出去的發(fā)票都是開:住宿費,請問一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費、水電費計入哪個會計科目,1-9月的水電費和物業(yè)費和130000元,10月份才開票回來,7-9月能不能暫估一筆物業(yè)、水電費130000元,暫估的會計分錄怎么做?10月份回票會計分錄又怎么做?麻煩老師會計分錄指導(dǎo)一下,謝謝
老師,我們是公寓店(個體戶),開出去的發(fā)票都是開:住宿費,請問一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費、水電費計入哪個會計科目,1-9月的水電費和物業(yè)費和130000元,10月份才開票回來,7-9月能不能暫估一筆物業(yè)、水電費130000元,暫估的會計分錄怎么做?10月份回票會計分錄又怎么做?麻煩老師會計分錄指導(dǎo)一下,謝謝
老師,公司報銷總有一些賬是沒有發(fā)票的,這些不是需要年底調(diào)增嗎?但是年底怎么計算這些數(shù)據(jù)呢?直接查一年的賬嗎?如果不是的話,那平時怎么記呢?
老師你好,總公司合并申報企業(yè)所得稅,分公司只開票,沒有成本,上傳財務(wù)報表利潤表是有利潤的,這樣需要繳納稅款嗎
電子稅局網(wǎng)上成品油的發(fā)票沒有下載按鈕,還能去哪里下載呢
老師年終獎的稅率怎么算的
老師,我們是公寓店(個體戶),開出去的都是開:住宿費,請問一下產(chǎn)生的物業(yè)費、水電費計入哪個會計科目?
老師您好 請問下 現(xiàn)在不是申報企業(yè)所得稅時要填計提職工薪酬么 我們公司是本月發(fā)放上個月的 申報的呢是申報發(fā)放的金額 我正好跨年所以我一月申報的個稅是去年12月份的 可是我計提時候按照每個月計提的 所以計提金額就會少,這個怎么辦
你好老師,我們注冊資本是500萬,已經(jīng)繳納400萬,現(xiàn)在要減資到100萬,請問多繳納的300萬,能退還給股東嗎?
看到老師的回復(fù),感覺第二種比較適合,但是合同拆分的話,那我們公司本來做進口涂料,能開人工費的發(fā)票嗎
這個可以開一部分
可以開一部分是什么意思呀
意思就是不能全額開人工費
比如說18萬材料12萬人工嗎,可是我們進口貿(mào)易的公司能開人工的發(fā)票嗎
你們盡量少開 金額多了不可以 你主要出口材料不是嗎 是貿(mào)易的 又不是生產(chǎn)型
對呀,所以不確定我們能開人工費這個項目
少開點是可以的哦
但是不要開太多呢