我沒有看懂你說的 我計提時候按照每個月計提的 是次月集體上一個月的
老師,個稅怎么申報?是按實發(fā)還是按應(yīng)發(fā)?是不是要和我賬上所屬月份的計提金額一致?比如現(xiàn)在是2023年1月,我現(xiàn)在申報的是2022年12月的計提還是申報2022年11月的計提,還是申報2022年12月的實發(fā)還是申報2022年11月的實發(fā)?搞不懂這個邏輯,好亂
老師,個稅怎么申報?是按實發(fā)還是按應(yīng)發(fā)?是不是要和我賬上所屬月份的計提金額一致?比如現(xiàn)在是2023年1月,我現(xiàn)在申報的是2022年12月的計提還是申報2022年11月的計提,還是申報2022年12月的實發(fā)還是申報2022年11月的實發(fā)?搞不懂這個邏輯,好亂
我公司1月份工資是2月份發(fā)放,所以3月申報2月份個稅申報表的時候,實際是1月份工資表,請問這種情況,年度企業(yè)所得稅匯算的時候,個稅申報金額和職工薪金所得科目累計數(shù)對不上,差一個月,這種要怎么處理?
公司1月份工資是2月份發(fā)放,所以3月申報2月份個稅申報表的時候,實際是1月份工資表,請問這種情況,年度企業(yè)所得稅匯算的時候,個稅申報金額和賬目上的職工薪金所得科目累計數(shù)對不上,錯開一個月,年報時怎么弄?
您好老師,我們公司去年的個稅申報是按照每月實發(fā)數(shù)申報的,但是賬上是按照每月應(yīng)發(fā)數(shù)計提的。但是今年我們修改了申報方式,改成了按照計提數(shù)申報個稅,導(dǎo)致23年一月份發(fā)的22年12月的工資是在23年一月份申報的,這樣匯算清繳時工資薪金需要調(diào)整嗎
老師,我9月的銷項稅額是37426.19進(jìn)項稅額是11255.94,我要怎么寫分錄呢
一般納稅人開普票,怎么開發(fā),怎么交增值稅呢?
麻煩哪位老師繼續(xù)解答一下 謝謝。那我先計提放在那里,不發(fā)放,我就寫0行不行啊?
上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用。個稅提示這個是什么意思
老師,我9月的銷項稅額是37426.19進(jìn)項稅額是11255.94,我要怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢
個人銷售貨物代開的發(fā)票申報印花稅嗎?
建筑單位跨省勞務(wù)是不是需要辦外經(jīng)證,這可以開幾個點票老師
小規(guī)模開票稅率是一個點嗎
老師,設(shè)計外包給個人,簽約合同各種個人開不了發(fā)票,以開工資形式嗎?還是怎么處理?
老師,新的企業(yè)所得稅,怎么還能不預(yù)交?我們企業(yè)收入大,成本票太少了,怎么辦????