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老師,我們是公寓店(個體戶),開出去的發(fā)票都是開:住宿費,請問一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費、水電費計入哪個會計科目,1-9月的水電費和物業(yè)費和130000元,10月份才開票回來,7-9月能不能暫估一筆物業(yè)、水電費130000元,暫估的會計分錄怎么做?10月份回票會計分錄又怎么做?麻煩老師會計分錄指導一下,謝謝

2025-10-21 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-21 15:50

你好,付款借預付賬款貸銀行存款等,到票借主營業(yè)務成本 管理費用等貸預付賬款

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您好,物業(yè)費水電費計入 主營業(yè)務成本 ,7-9月必須暫估,按實際用量從130000元里拆分出7-9月的金額,比如3/9 * 130000約=43333元,暫估分錄為 借:主營業(yè)務成本 43333 貸:其他應付款-暫估 43333,10月收到發(fā)票后先做一筆一模一樣的紅字分錄沖掉暫估,再做 借:主營業(yè)務成本 [發(fā)票金額] 貸:銀行存款 [發(fā)票金額] 的正式分錄。
2025-10-21
你好,付款借預付賬款貸銀行存款等,到票借主營業(yè)務成本 管理費用等貸預付賬款
2025-10-21
你好 我們是公寓店(個體戶),開出去的發(fā)票都是開:住宿費,請問一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費、水電費計入哪個會計科目,1-9月水電費和物業(yè)費共130000元,但是10月份才開票回來。 可以計入主營業(yè)務成本 請問一下7-9月能不能提先暫估一筆物業(yè)、水電費130000元,暫估的會計分錄怎么做? 借:主營業(yè)務成本—暫估 貸:應付賬款—暫估 10月份回票會計分錄又怎么做? 看發(fā)票和暫估有沒有差異,如果有就把暫估紅沖了,按照發(fā)票重新入賬
2025-10-21
你好我現(xiàn)在在吃飯、回單位回答你
2021-01-05
同學,你好,賬務處理如下 借:應收賬款2600 貸:預收賬款2000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)600 按月確認收入 借:預收賬款2000/6 貸:主營業(yè)務收入2000/6
2024-02-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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