稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入100% 按這個(gè)公司來倒推
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
公式我知道,可以說詳細(xì)一點(diǎn)嗎?究竟怎么算
那得按你收到的進(jìn)項(xiàng)和稅負(fù)率來倒推銷項(xiàng)看看是多少 這個(gè)倒推只能算增值稅 附加稅和所得稅算不出來
老師,我還是不會(huì)怎么算,按1月銷售收入來看,人工成本占比收入35%,材料占比收入65%,制造費(fèi)用20%,按現(xiàn)有進(jìn)項(xiàng)和稅負(fù)率倒推需繳納增值稅是206756元
同學(xué)你好 你這個(gè)可以 你這個(gè)比例加起來都120%了吧
加起來120%代表是什么,老板意思很簡單,他說我們報(bào)給客戶加大10%就是銷售價(jià)格,那么這加大的10%能不能抵減各種成本,稅費(fèi)
同學(xué)你好 你的35%%2B65%%2B20%加起來都超收入了 你們虧損的嗎
對(duì)于外賬沒有虧損,內(nèi)賬還沒有結(jié)賬,這是我大概算的,如果不超出占比,是不是合理,算有利潤,客戶加大的10%稅點(diǎn),是否就能承擔(dān)各種費(fèi)用,成本
同學(xué)你好 這個(gè)可以承擔(dān)多交的稅
我應(yīng)該怎么算給老板看,老師指點(diǎn)一下,要提供材料,人工,費(fèi)用占比給老板看嗎
不用 你就直接算算要交的稅額 和你們收到的
我們收到指的是那10%稅金金額嗎?老板一邊說只要10%能承擔(dān)要交的稅額就可以,但一邊又問為什么每月要交那么多的稅,他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)少是不是就要辦法取得發(fā)票,如果實(shí)在沒有辦法買發(fā)票之類,就要多交增值稅,意味稅負(fù)高,如果稅高提上去了,是不是如果再降下來,稅所就有預(yù)警了
對(duì)的 這個(gè) 該交的稅還是要交的 交稅多是因?yàn)榭蛻舻亩愞D(zhuǎn)嫁到你們身上了 當(dāng)然人家也多付了錢
老師你說的客戶的稅轉(zhuǎn)到我們公司身上,這個(gè)沒有理解過來,能再詳細(xì)說一下么
不是讓你們多開發(fā)票嗎?那你們收入增加的這部分多交的稅人家給你們承擔(dān)的
老師你的意思是說,多開發(fā)票的那部分沒有進(jìn)項(xiàng)票抵扣,相當(dāng)于這部分多交的稅我們來承擔(dān)了,是這個(gè)意思嗎
對(duì)的,客戶不是多付錢了嗎
銷售價(jià)格,加大了10%來給我們,這10%承擔(dān)我們這邊要交的稅,但這個(gè)進(jìn)項(xiàng)少長久之計(jì)也不是辦法,客戶又不能少收入少開票,因?yàn)?要做出口退稅,有沒有更好的方案解決這個(gè)問題嗎?
只能是不虛開這百分之十了哦