您好,不行的哈,一般納稅人增值稅申報必須按月申報,即使是做逾期也是要按實際的進項和銷賬填寫,沒辦法跨月份抵扣的。
郭老師問一下,我們有一批貨物出口的,對方收到貨后發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,現(xiàn)在又退回來了,后續(xù)打算返修后再發(fā)過去的,那現(xiàn)在這份我報關(guān)單怎么退稅?還可以按照正常退稅嗎?
老板公司在當(dāng)?shù)丶沂峭獾氐?,那么他回到公司注冊地住賓館的費用應(yīng)該怎么分錄
標(biāo)書費怎么記賬 也需要開票嗎
員工工傷去醫(yī)院看病開的發(fā)票是個人名字,公司可以稅前做費用嗎
老師您好,未開票收入怎么填報增值稅
公司是做設(shè)備的,上門維修費用可以抵扣增值稅嗎
我想問一下 22-23年增值稅申報表里25欄一直掛著金額 實際已經(jīng)繳納了 我這個月申報增值稅時候我在30欄填寫了金額 是不是下個月25欄就不會出來金額了呢
年末必須要提取盈余公積嗎
保險公司代收代繳的車船稅,需要計提嗎?分錄,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費~車船稅。繳納時,借:應(yīng)交稅費~車船稅,貸:銀行。這樣做對嗎?
企業(yè)注銷時未分配利潤5萬多,需要交稅嗎,交什么稅種,交多少。怎么才能不交啊
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就是說10月逾期不報,到12月申報的時候,10月份和11月份還是分開申報是嗎
您好,是的,做逾期申報也需要按月分開申報。