您好,不行的哈,一般納稅人增值稅申報(bào)必須按月申報(bào),即使是做逾期也是要按實(shí)際的進(jìn)項(xiàng)和銷賬填寫,沒辦法跨月份抵扣的。
老師:前幾個(gè)月工資都沒超過5000元,10月份工資14200元,本以為個(gè)稅是這樣算的:14200-5000=9200*0.03=276元,(個(gè)稅),怎么最后申報(bào)自然人電子稅務(wù)局的時(shí)候,自動(dòng)算稅只用交納個(gè)稅126.15元,它是把前幾個(gè)月的申報(bào)工資額加起來累進(jìn)算的嗎?5000*10=50000元,就是到10月份,10個(gè)月工資加起來沒超過50000元,哪怕是有一個(gè)月超過了5000元,也不用交納個(gè)稅嗎?
老師,我們是季度申報(bào)所得稅的一般納稅人,7月份開票500萬,但是7月份的費(fèi)用只有200萬左右,7月份要交所得稅嗎,還是說等10月份申報(bào)所得稅的時(shí)候7-9月在一起,這樣是不是8月如果有虧損,7月和8月的就可以相抵了吧,
公司是一般納稅人,9月份開票了30萬,需扣增值稅24770.64,之前認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票還有留低稅額24037.93,這個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng)票回來抵扣,不夠低完,這個(gè)月我不扣稅,等11月份申報(bào)10月份的稅,有發(fā)票回來認(rèn)證,可以抵9月份未扣稅那部分吧?
請(qǐng)問我這個(gè)月還要開銷項(xiàng)票出去,但是進(jìn)項(xiàng)來不及了,這樣的話我要交不少稅,可不可以下個(gè)月我不交稅,等到12月一起把十月份十一月份的交了,這樣是不是需要交滯納金,但是增值稅少交了很多呢
請(qǐng)問一般納稅人假如說10月底開了10萬發(fā)票出去了,13個(gè)點(diǎn)的,但是進(jìn)項(xiàng)來不及開進(jìn)來了,這樣的話下個(gè)月得交個(gè)月,一萬多的稅,有什么操作可以不交嗎,比如說我下個(gè)月不申報(bào),等到12月一起申報(bào),這樣10月份增值稅和11一起報(bào),這兩個(gè)月份的進(jìn)銷可以合起來一起算嗎,10月份屬于逾期申報(bào),罰款怎么交
為什么宣告23年的股利,甲公司要確認(rèn)投資收益
小規(guī)模營(yíng)業(yè)執(zhí)照如何快速自己學(xué)會(huì)自己報(bào)稅處理各種問題
“個(gè)稅”應(yīng)該計(jì)入現(xiàn)金流量表里“支付的各項(xiàng)稅費(fèi)”還是“支付其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”
美發(fā)公司的美發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi) 服務(wù)費(fèi) 開票怎么開
老師,我想咨詢一下,成本增加9個(gè)點(diǎn),為什么單價(jià)要乘1.1?
你好,這個(gè)分錄怎么記呀!
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人開一個(gè)點(diǎn)的專票,申報(bào)填在什么位置?還有小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)的
申報(bào)個(gè)稅的金額是不是要在應(yīng)付職工薪酬當(dāng)月發(fā)放的工資一致?
我在做當(dāng)月人員工資發(fā)放明細(xì),有兩個(gè)人緩發(fā),金額是實(shí)際工資,但是明細(xì)中其他人的工資為應(yīng)發(fā)工資,減掉實(shí)發(fā)工資的話明細(xì)對(duì)不上
公司進(jìn)飼料養(yǎng)牛賣牛糞,進(jìn)票只有飼料,銷票只有牛糞,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)如何賬務(wù)處理?
就是說10月逾期不報(bào),到12月申報(bào)的時(shí)候,10月份和11月份還是分開申報(bào)是嗎
您好,是的,做逾期申報(bào)也需要按月分開申報(bào)。