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請問我這個月還要開銷項票出去,但是進項來不及了,這樣的話我要交不少稅,可不可以下個月我不交稅,等到12月一起把十月份十一月份的交了,這樣是不是需要交滯納金,但是增值稅少交了很多呢

2023-10-30 12:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-30 12:49

可以的,需要交滯納金,而且你的附加稅需要正常繳納。

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快賬用戶4207 追問 2023-10-30 12:56

我也是聽說的,具體怎么操作呢,假如10月份需要交1萬增值稅,等12月份計算的時候是把十月份和十一月份合起來一起算嗎?我本來以為的是10月份還是按照1萬稅款補,再加上滯納金,11月份也在單獨算

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齊紅老師 解答 2023-10-30 12:57

你申報了之后不繳納,然后第二個月的時候你有留底,然后第三個月留底,底線附表二里面填寫,這個需要你稅務局那邊給你填寫,然后你再去填寫主表。

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快賬用戶4207 追問 2023-10-30 12:57

是把10月份11月份銷項票和進項票合起來算增值稅,不是按單個月份補是吧

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齊紅老師 解答 2023-10-30 12:58

不是 你得有留底才可以

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快賬用戶4207 追問 2023-10-30 13:01

留底是什么意思呢

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齊紅老師 解答 2023-10-30 13:04

就是銷項稅額小于進項稅額的意思。

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可以的,需要交滯納金,而且你的附加稅需要正常繳納。
2023-10-30
您好,不行的哈,一般納稅人增值稅申報必須按月申報,即使是做逾期也是要按實際的進項和銷賬填寫,沒辦法跨月份抵扣的。
2023-11-06
同學你好 交了的就算 不是白交
2022-04-13
同學你好 可以申請退稅的,多交了就可以算預繳,然后以后少交
2020-10-20
?你好? ? ?是的。 你開票出去 是月報 你就得有合理的進項稅來抵扣。 不然你就會多繳納增值稅的 。 是的 。? ? ?當月開的比如1月的銷項稅。 你必須要用 1月的發(fā)票或者1月之前的進項稅來抵扣? ??
2021-01-21
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