如果當(dāng)月預(yù)收款為0,預(yù)繳土地增值稅當(dāng)月的報(bào)表需要做0申報(bào)。 自2021年6月1日起,對(duì)于涉及預(yù)繳/尾盤(pán)銷售的土地增值稅納稅人,都需要按月進(jìn)行申報(bào),即使當(dāng)月無(wú)預(yù)繳/尾盤(pán)銷售數(shù)據(jù),當(dāng)月也應(yīng)進(jìn)行零申報(bào)。對(duì)于原來(lái)是按次申報(bào)的納稅人,如果需要申報(bào)往期預(yù)繳和尾盤(pán)銷售土地增值稅數(shù)據(jù),系統(tǒng)將依據(jù)納稅人選擇的稅款所屬期后的15天內(nèi)征收稅款,逾期將產(chǎn)生滯納金
房地產(chǎn)公司開(kāi)發(fā)了項(xiàng)目,土地增值稅預(yù)繳,是自己申報(bào)項(xiàng)目登記,直接預(yù)繳,還是稅務(wù)局會(huì)核定土增稅的稅種?土增稅除了預(yù)繳,每月要報(bào)嗎?如果不核定土增稅稅種,可以嗎?
老師 ,我們房地產(chǎn)公司 收到預(yù)收房款,開(kāi)了不征稅的發(fā)票, 原則上要申報(bào)“預(yù)繳增值稅”并繳納稅款,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)不肯申報(bào),預(yù)繳增值稅和 預(yù)繳土地增值稅。。。老師我想問(wèn)一下,開(kāi)了票, 0申報(bào)的后果.......
老師,我們是房地產(chǎn)企業(yè),我們現(xiàn)在是預(yù)售階段,收的房款做預(yù)收賬款,預(yù)收賬款需要預(yù)繳土地增值,預(yù)繳土地增值稅的時(shí)候,用預(yù)收款價(jià)稅分離,要不要減掉預(yù)繳的增值稅,再去計(jì)算應(yīng)該預(yù)繳的土地增值稅呀?
老師,我們房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),銷售自己開(kāi)發(fā)的房子,在預(yù)售階段,我們要預(yù)繳土地增值稅,預(yù)繳土地增值稅,需要填寫(xiě)預(yù)繳土地增值稅的申報(bào)表吧,這個(gè)表在哪里啊?
老師,我們每個(gè)月預(yù)繳土地增值稅,是按照預(yù)收款來(lái)預(yù)繳的,如果當(dāng)月預(yù)收款為0,預(yù)繳土地增值稅當(dāng)月的報(bào)表需要做0申報(bào)嗎?
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務(wù) 給顧客提供垂釣服務(wù) 我公司購(gòu)買進(jìn)來(lái)的魚(yú),放在魚(yú)塘里,客戶購(gòu)買釣魚(yú)票,我購(gòu)入進(jìn)來(lái)的魚(yú)入什么會(huì)計(jì)科目, 我賣出出的釣魚(yú)票入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,應(yīng)收賬款被審計(jì)沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負(fù)數(shù),我要怎么調(diào)整分錄?
老師,我們那個(gè)現(xiàn)在我下午大概測(cè)算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時(shí)候預(yù)提了4000多,然后今年的時(shí)候2月份的時(shí)候繳了一下,現(xiàn)在我還要補(bǔ)1萬(wàn)多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問(wèn)題啊謝謝老師看下
兩個(gè)題目都是一般納稅人,一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入一個(gè)不計(jì)入我還是沒(méi)有看明白,
企業(yè)所得稅申報(bào)中,不免稅的收入10萬(wàn),免稅的收入5萬(wàn),在年報(bào)第一欄次營(yíng)業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢?
商貿(mào)企業(yè),收到24年裁邊費(fèi),做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結(jié)賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫(xiě)這表格需加上這清理部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫(xiě)己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不就都要更正了
老師請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫(xiě)嗎。
員工報(bào)銷有加油的票可以入費(fèi)用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?