同學(xué)你好 預(yù)繳的填寫在預(yù)繳欄了嗎
我公司是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、這個(gè)月開了全款發(fā)票,是下個(gè)月申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表還是預(yù)繳增值稅申報(bào)表?
老師 請(qǐng)問一下,房地產(chǎn)企業(yè),預(yù)收了房款,已經(jīng)開票(0稅率)給客戶了,不申報(bào)預(yù)交增值稅和預(yù)交土地增值稅,稅務(wù)局能查到嗎??
老師 如果房企當(dāng)月收到房款預(yù)收款,要預(yù)繳增值稅的話 是不是要先去做預(yù)繳增值稅申報(bào),然后再去填寫 “增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(適用于一般納稅人)”?
老師 ,我們房地產(chǎn)公司 收到預(yù)收房款,開了不征稅的發(fā)票, 原則上要申報(bào)“預(yù)繳增值稅”并繳納稅款,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)不肯申報(bào),預(yù)繳增值稅和 預(yù)繳土地增值稅。。。老師我想問一下,開了票, 0申報(bào)的后果.......
老師,《增值稅納稅申報(bào)表》和《增值稅預(yù)繳稅款表》不是同一個(gè)東西吧?房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)收房款,需要預(yù)繳增值稅款等等,并且需要填寫增值稅預(yù)繳稅款表,這個(gè)增值稅預(yù)繳稅款表,是在哪里?
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
沒有。還沒填。(就是說上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)不肯申報(bào)呀)
同學(xué)你好 這個(gè)要填寫預(yù)繳欄的
害,我知道要填寫......(害,就是老板不肯報(bào),所以我才想問一下,0申報(bào)的后果)
同學(xué)你好 以后不能抵減了哦