你好,主要是你申報(bào)增值稅的時(shí)候,它提示你負(fù)數(shù)能申報(bào)了吧,只要能申報(bào)了的話沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
提問(wèn):我收入按照所屬月份已經(jīng)確認(rèn)收入了。但現(xiàn)在客戶(hù)要求開(kāi)票這樣的話在納稅申報(bào)時(shí)我可不可以把前面已經(jīng)確認(rèn)的收入在無(wú)票收入欄填負(fù)數(shù)沖減?不然的話收入會(huì)重復(fù)計(jì)算
老師,12月份的業(yè)務(wù)確認(rèn)了收入,做了未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅,今年2月份因疫情原因,出不了保函,客戶(hù)申請(qǐng)了退費(fèi),賬上沖減了收入,形成了利潤(rùn)表上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為負(fù)數(shù),這種情況申報(bào)報(bào)表有沒(méi)問(wèn)題呀?
各位老師,實(shí)務(wù)中1、沒(méi)有開(kāi)票,已經(jīng)收到錢(qián),要不要確認(rèn)收入;2、還有一種情況票已開(kāi),錢(qián)未收到怎么確認(rèn)收入;3、錢(qián)又收到,票又開(kāi)了,但是根據(jù)合同分批確認(rèn)的收入怎么做賬,老師能不能解答一下啊
請(qǐng)問(wèn)老師,貨物發(fā)出,客戶(hù)已簽收,企業(yè)確認(rèn)收入,但暫不開(kāi)票,等后面客戶(hù)通知開(kāi)票才開(kāi),那企業(yè)先確認(rèn)收入,借方科目能做應(yīng)收賬款嗎?應(yīng)該做什么科目呢?先確認(rèn)收入,暫不開(kāi)票,稅務(wù)上也要先做不開(kāi)票報(bào)稅,等后續(xù)開(kāi)票了再?zèng)_回坐開(kāi)票報(bào)稅嗎?
21年銷(xiāo)售貨物預(yù)收款,業(yè)務(wù)早已經(jīng)發(fā)生完畢,客戶(hù)遲遲沒(méi)有要求開(kāi)票,也不要求開(kāi)票了,,,這種情況我在23年確認(rèn)收入還是怎么?23年確認(rèn)合理嗎
匯算清繳,職工薪酬支出明細(xì)表中,辭退福利請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)在哪里
信息服務(wù)業(yè)暫估成本,附件清單必須要附嗎,應(yīng)該附什么呢
前年收到一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)票,去年對(duì)方企業(yè)成為走逃戶(hù),稅務(wù)局讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并且原材入庫(kù)部分直接補(bǔ)交增值稅,這個(gè)分錄怎么做
收匯情況表里的收匯信息如何填寫(xiě)? 一個(gè)報(bào)關(guān)單分收款尾款兩次收匯
購(gòu)買(mǎi)廠房1月份確定產(chǎn)權(quán),就已經(jīng)出租出去了,3月份收到廠房進(jìn)項(xiàng)票,2月份跟3月份用計(jì)提折舊嗎
收匯情況表里的收匯信息可以不用填嗎? 沒(méi)有紅色星號(hào)的標(biāo)識(shí)
實(shí)際繳納的增值稅和應(yīng)交增值稅有差額怎么辦?
老師好,請(qǐng)問(wèn),給員工租房子合同上寫(xiě)的是女房東名字,開(kāi)票名稱(chēng)是男房東的名字,房子是夫妻共同財(cái)產(chǎn),這個(gè)房租發(fā)票我可以直接入賬嗎
老師您好,之前公司賬務(wù)都是代賬公司做的,做的亂七八糟的,然后我們?cè)鯓尤フ哪?,因?yàn)槲覀兪且槐举~,不做內(nèi)外賬,想把外賬拿回來(lái)合并成一本賬,這個(gè)有沒(méi)有難度呀?有什么好方法不
老師請(qǐng)問(wèn)下勞務(wù)報(bào)酬怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
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本月未開(kāi)票收入100,下月開(kāi)票后申報(bào)開(kāi)票收入100未開(kāi)票收入-100,這樣報(bào)呢
對(duì)的,是的,就是這么申報(bào)。