你好,學員,這個可以的,就是這樣的
提問:我收入按照所屬月份已經(jīng)確認收入了。但現(xiàn)在客戶要求開票這樣的話在納稅申報時我可不可以把前面已經(jīng)確認的收入在無票收入欄填負數(shù)沖減?不然的話收入會重復計算
老師我們公司20年有幾筆銷售收入當時是估價未開票的已入賬了也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在已經(jīng)和客戶對賬確認了金額要重新做收入,直接把以前的沖紅做一筆正確的收入這樣做賬可以嗎?
現(xiàn)在公司有會議紀要和合同,還沒收到錢,按權責發(fā)生制,需要分期確認收入,后面過幾個月收到錢,需要開具發(fā)票,請問前面確認的收入需要沖掉然后開具發(fā)票嗎,那無票收人就變成負數(shù)了,填增值稅和企業(yè)所得稅 申報表的時候可以嗎
老師,11月份我們開了一張電子專票,已經(jīng)申報收入了,現(xiàn)在12月份,客戶說要把這張票沖紅,1月份再重新按另一個公司名稱來開,那我們能1月份再沖紅,然后1月份再開正確的發(fā)票嗎?這樣一正一負不用做賬務調(diào)整了?這樣可以嗎?
請問一下:剛?cè)肼氁患夜?,之前的老會計做的會計分錄是下面這樣,請問是對的嗎? 6月10日銀行收到客戶打款10元(含稅),7月5日開銷項發(fā)票10元(含稅),然后老會計6月份她做的賬是: 借:銀行存款10元,貸:應收賬款10元, 重點來了同時確認收入:借應收賬款10元,貸:主營業(yè)務收入10元。然后到了7月份的時候,開的發(fā)票不需要確認收入,他說6月份的時候已經(jīng)確認收入了,按照銀行流水來確認收入,不是按照開票來確認收入,他說這是公司的內(nèi)賬,應該按照銀行流水為準。請問這樣子是正確的嗎?
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應收款公司法人去世了,應付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價是進價還是賣價
老師,請問合并報表1月1日資產(chǎn)負債表抵消分錄未分配利潤不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負債表分錄,要調(diào)整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費用20萬,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
12月份暫估費用20萬,,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
交的稅收滯納金可以稅前扣除嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接,謝謝!
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
那在賬務處理上要不要把這份收入沖減?
可以沖減之前未票收入分錄,然后按照開票重新確認
好的,那以后我就按照開票確認收入可以的哦,因為這個客戶后期都要開票的
是的,學員。這個可以的
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利