你好,最好是做無票收入的不合理納稅義務晚了。
生產企業(yè),生產貨物后,貨物已經發(fā)到客戶手里,銷售發(fā)票還沒有開具,這種情況,收入怎么確認,是按照開票金額確認收入,還是根據送貨金額確認收入 年底的賬務怎么處理
老師下午好,我公司收到對方單位轉過來的100萬款走賬,讓我們給他開普票100萬,這個款已經在賬上差不多一年了,目前我們還沒有開票確認收入,現(xiàn)在準備開票,發(fā)現(xiàn)對方單位好像不存在了,像這種情況我們要怎么處理,還要開票確認收入嗎?要怎么操作才不用確認收入?
老師,我們屬于服務業(yè),客戶太多而且很少重復,客戶打款,有的開票有的不開票,銷,售有時也不跟客戶確認是否開票。請給一個合理流程,1要不要要求銷,售跟客戶確認是否開票?如果業(yè)務完成兩個月客戶還沒說要不要開票怎么辦?還有就是客戶一開始說不要票已經做了無票收入,后面又來要票怎么辦?總之就是需要一個合理的讓賬上不掛賬的流程,
某公司收入基本按發(fā)票開具時間確認。通常流程是:貨已經發(fā)出,款項已經收回,但客戶會要求延遲開票。一般延后3個月,有時還會跨年度。延遲開票的銷售額占到總銷售額的30%。 問:有沒有什么可行的解決的方案?
老師,請問公司去年發(fā)貨給客戶的產品,想要在今年開票并且結算,財務怎么處理比較好。備注下情況是:公司ERP系統(tǒng)已經在去年做了銷售出庫,然后也在去年結轉到主營業(yè)務成本了,但是沒有確認收入,實際也沒有跟客戶結算收款
老師!您好!填表不調賬,如果納稅調整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
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