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老師您好,之前公司賬務都是代賬公司做的,做的亂七八糟的,然后我們怎樣去整改呢,因為我們是一本賬,不做內(nèi)外賬,想把外賬拿回來合并成一本賬,這個有沒有難度呀?有什么好方法不

2025-05-16 13:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-16 13:34

同學,你好 有難度的,先要確定準確的數(shù)字,然后再改賬

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快賬用戶4796 追問 2025-05-16 13:37

往來這個我現(xiàn)在在核對,然后哪里錯誤去整改就好,這個還好點,其他科目呢?固定資產(chǎn)科目呢?生產(chǎn)成本科目呢?真的好有難度呢

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齊紅老師 解答 2025-05-16 13:38

同學,你好 固定資產(chǎn),你自己盤點,看看折舊年限,折舊是否正確 生產(chǎn)成本,這個看之前做賬的依據(jù)是否正確

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快賬用戶4796 追問 2025-05-16 13:39

固定資產(chǎn)一半都是沒有發(fā)票的

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齊紅老師 解答 2025-05-16 13:40

同學,你好 沒有發(fā)票,折舊不能扣除

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快賬用戶4796 追問 2025-05-16 13:40

所以這個就體現(xiàn)不了真實的數(shù)據(jù)了

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快賬用戶4796 追問 2025-05-16 13:41

是不是還得是兩套賬

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齊紅老師 解答 2025-05-16 13:41

同學,你好 那就盡可能更正對

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快賬用戶4796 追問 2025-05-16 13:42

好多年的賬了,不好去更正吧

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齊紅老師 解答 2025-05-16 13:43

同學,你好 如果你想更正也行

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快賬用戶4796 追問 2025-05-16 13:43

就是從開始到現(xiàn)在,賬務重新做一遍嗎?最后與代賬數(shù)據(jù)相比較,哪里錯誤再去糾正

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齊紅老師 解答 2025-05-16 13:44

同學,你好 是的,這個最正規(guī),但是就是復雜

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快賬用戶4796 追問 2025-05-16 13:45

我就一個人,這個不是一天兩天就能解決的,關鍵我們業(yè)務量很大

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齊紅老師 解答 2025-05-16 13:46

同學,你好 那就按照代賬的往后做,只對后面的負責

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快賬用戶4796 追問 2025-05-16 13:47

是的,我也覺得是這樣,要不然太難了

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齊紅老師 解答 2025-05-16 13:49

同學,你好 嗯嗯,可以的

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快賬用戶4796 追問 2025-05-16 13:50

明白了老師,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-16 13:55

不客氣,祝工作順利

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