你好同學(xué),正常確認(rèn)收入做賬報(bào)稅。 之后根據(jù)發(fā)票(摘要中說明:補(bǔ)開某年某月某號記帳憑證銷售發(fā)票) 借:應(yīng)收帳款-*** 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 再按以上憑證用紅字沖回,摘要說明沖回某年某月某號未開票銷售記帳憑證,在編制申報(bào)表附表一時(shí),開票數(shù)按實(shí)際開票數(shù)填列,在未開票銷售欄中,將該筆補(bǔ)開票的金額用負(fù)數(shù)填列沖回即可。
2020年的項(xiàng)目,符合確認(rèn)收入條件了,但現(xiàn)在客戶請問老師還沒付款也暫時(shí)不讓開發(fā)票。我的成本票都到了。我暫時(shí)不開票的情況下怎么確認(rèn)收入呢? 增值稅和企業(yè)所得稅要同事確認(rèn)么? 我確認(rèn)的收入也只能是暫估,等實(shí)際開票如果與確認(rèn)的收入不一致,實(shí)際收入多,該怎么處理?
老師,早上好!我想問一下,我的發(fā)票已開,貨款也全部收到了,但是貨沒有還在庫存,這樣的我可以當(dāng)月確認(rèn)收入嘛?還是一定要等貨送給客戶才可以確認(rèn)收入(1.如果發(fā)票未開,產(chǎn)品未送,但是貨款已收完---做預(yù)收或應(yīng)收不能確認(rèn)收入) 2.發(fā)票已開,貨款也已收入,但是產(chǎn)品未發(fā)給客戶,我需要當(dāng)月確認(rèn)收入嗎?以上內(nèi)容,請回復(fù)!謝謝!
請問老師,貨物發(fā)出,客戶已簽收,企業(yè)確認(rèn)收入,但暫不開票,等后面客戶通知開票才開,那企業(yè)先確認(rèn)收入,借方科目能做應(yīng)收賬款嗎?應(yīng)該做什么科目呢?先確認(rèn)收入,暫不開票,稅務(wù)上也要先做不開票報(bào)稅,等后續(xù)開票了再沖回坐開票報(bào)稅嗎?
老師,請問我們有個(gè)養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目,還沒有開始做,但客戶要求我們先開了300萬的票,那這個(gè)發(fā)票我們應(yīng)該怎么入賬呢?又不能確認(rèn)收入[捂臉]
老師,請問 收到開具了發(fā)票給客戶,但是沒有成本票,先記了預(yù)收賬款,等第二次收款時(shí)在確認(rèn)收入,那么本月需要申報(bào)增值稅嗎,還是確認(rèn)收入后才需要申報(bào)增值稅
個(gè)體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
老師,那在未開票確認(rèn)收入時(shí),借方就做了應(yīng)收賬款,賬齡時(shí)間是不是也提前了,客戶是根據(jù)開票后回款的,在未開票確認(rèn)收入時(shí),借方除了做應(yīng)收賬款,還可以做其他科目嗎
應(yīng)收賬款就可以了