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前年收到一張?jiān)鲋刀悓F?,去年?duì)方企業(yè)成為走逃戶,稅務(wù)局讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并且原材入庫(kù)部分直接補(bǔ)交增值稅,這個(gè)分錄怎么做

2025-05-16 13:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-16 13:39

你好,所得稅有讓補(bǔ)嗎

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快賬用戶3154 追問(wèn) 2025-05-16 13:39

補(bǔ)了,調(diào)整了23年的年報(bào),補(bǔ)交了所得稅和滯納金

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齊紅老師 解答 2025-05-16 13:40

你好,這樣的話,你應(yīng)該借以前年度損益調(diào)整,貸原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后借,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2025-05-16 13:40

最后再繳納就可以了。

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快賬用戶3154 追問(wèn) 2025-05-16 13:41

去年12月交的稅,我做的是和之前相反的分錄,但是現(xiàn)在報(bào)年報(bào)時(shí)候感覺(jué)分錄不對(duì),不知道怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2025-05-16 13:48

你好,你去年12月是怎么做的憑證

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你好,所得稅有讓補(bǔ)嗎
2025-05-16
1.借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出待轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸,未交增值稅, 借未交增值稅貸銀行存款 借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整 2.彼時(shí)既有業(yè)務(wù)成本,在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以。
2020-12-24
您好,會(huì)計(jì)分錄: 借:原材料-失聯(lián)不得抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022-01-15
您好,直接用未分配利潤(rùn)
2021-11-10
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