你好,這個要看是什么原因?qū)е碌牟町悺?/p>
賬上的應(yīng)交增值稅—未交增值稅科目貸方和實(shí)際繳納的相差了0.14元,該怎么調(diào)整?
老師好,想問下上月我的分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)150000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,但是到當(dāng)月我實(shí)際繳納的增值稅只有10萬,那未見增值稅5萬的差額我該怎么辦呢?
老師你好,應(yīng)交增值稅和實(shí)際繳納增值稅之間有什么公式嗎
實(shí)際繳納的增值稅和應(yīng)交增值稅有差額怎么辦?
老師你好,我想問下,我們租了一塊地,然后分別租給別人,但是我們交的電費(fèi)電務(wù)局一直沒給我們開票,然后我們收取下面租戶的電費(fèi),別人要求這我們開票,我們能開電費(fèi)的發(fā)票嗎
2023年科技型中小企業(yè) 獎勵這個錢怎么做分錄打到公司賬上
郭老師,賬上有一些應(yīng)付賬款,沒辦法開票了,要怎么處理比較合規(guī),怎么平賬
老師,咨詢一下,之前年度的進(jìn)項稅在2023年11月份勾選了,現(xiàn)在要更正申報,把11月份勾選的這張發(fā)票要放在12月份勾選,這個怎么處理?
增值稅附表四中,先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計抵減,如果本期發(fā)生了采購?fù)素?,那相?yīng)的增值稅加計抵減的調(diào)減項是否需要把該金額增值稅進(jìn)項額填進(jìn)去?
請教我們是物業(yè)服務(wù)公司,受客戶委托對小區(qū)進(jìn)行維修,產(chǎn)生了造價咨詢服務(wù)費(fèi),預(yù)算服務(wù)費(fèi),監(jiān)理服務(wù)費(fèi),設(shè)計服務(wù)費(fèi),客戶予以對賬付款,如何向客戶開票呢?
樸 老師進(jìn) 自然人個人能不能開發(fā)票出去?是不是需要稅務(wù)局代開?是不是可以線上代開?然后開票人是不是稅務(wù)局?
老師21年已經(jīng)入了成本了,不能付款發(fā)票也用不了了,現(xiàn)在具體要怎么操作,是年底匯算時候調(diào)增嗎
廣告費(fèi)超過營收的15%,多余部分怎么處理。是補(bǔ)稅調(diào)增,企業(yè)所得納稅?出現(xiàn)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出不匹配預(yù)警怎么處理比較好?
老師,請問不是企業(yè)名下的員工,但是是為企業(yè)去辦事,火車票記在什么科目下?
實(shí)際繳納比應(yīng)交少了點(diǎn),一般是什么原因呢,有無票收入,有可能是計算錯誤
不對,是實(shí)際繳納比應(yīng)繳納多
如果你確認(rèn)不了原因就得要先去查查好了才能做。
怎么查呢
你好你去看你賬上有多少收入,然后應(yīng)該是多少增值稅,再看你的申報表。上面是多少收入?應(yīng)該有多少增值稅?