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Q

老師?月末當(dāng)進項>銷項時,需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?那那個留抵稅額怎么反應(yīng)做分錄?

2023-10-31 09:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-31 09:12

你好,需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,然后留底的就會自動留底的,我發(fā)給你期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。

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齊紅老師 解答 2023-10-31 09:12

?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

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快賬用戶3856 追問 2023-10-31 09:25

那月末是不是只要做最后那一筆就可以了呢?

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齊紅老師 解答 2023-10-31 09:26

工作三筆,一筆是結(jié)轉(zhuǎn)進項的,一筆是結(jié)轉(zhuǎn)銷項的,最后一筆是結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項差額的。

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快賬用戶3856 追問 2023-10-31 09:37

合并的會計分錄是?

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齊紅老師 解答 2023-10-31 09:39

合并,那就把第1個進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)那兩個分錄可以合并一起寫。

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快賬用戶3856 追問 2023-10-31 09:40

當(dāng)進項>銷項時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (進項) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)可以這樣做一筆么

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齊紅老師 解答 2023-10-31 09:46

還有一筆借未交增值稅貸,轉(zhuǎn)出多交增值稅。

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快賬用戶3856 追問 2023-10-31 09:55

當(dāng)進項>銷項時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (進項) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)是這樣么?

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齊紅老師 解答 2023-10-31 10:00

是的,這樣才是完整的,分路對的。

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快賬用戶3856 追問 2023-10-31 10:18

總感覺這個地方不對,因為銷項要小,那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)是不是不能寫貸方?如果寫借方,那下面就應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這里是貸方嗎?

總感覺這個地方不對,因為銷項要小,那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)是不是不能寫貸方?如果寫借方,那下面就應(yīng)該是
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這里是貸方嗎?
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齊紅老師 解答 2023-10-31 10:21

當(dāng)進項>銷項時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (進項) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)是這樣么?

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齊紅老師 解答 2023-10-31 10:21

是這個你最后那一個借方科目寫錯了,我看差了。

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快賬用戶3856 追問 2023-10-31 10:25

當(dāng)進項>銷項時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (進項) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出“多”交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出“未”交增值稅)修改后的,這樣對嗎?跟上面不一樣,我用引號標注了

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齊紅老師 解答 2023-10-31 10:28

你好 不對 正確的是?? 當(dāng)進項>銷項時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (進項) 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅)? 差異看這 這是正確的??

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快賬用戶3856 追問 2023-10-31 10:44

那可以省略以上,直接從應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)到應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎

那可以省略以上,直接從應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)到應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎
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齊紅老師 解答 2023-10-31 10:49

進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)那個忽略,然后咱進項大于銷項就這個分錄 借應(yīng)交稅費,未交增值稅 貸應(yīng)交稅費,轉(zhuǎn)出多交增值稅。

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快賬用戶3856 追問 2023-10-31 12:52

當(dāng)進項>銷項時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (進項) 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這最后一個是轉(zhuǎn)出未交還是多交?

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齊紅老師 解答 2023-10-31 13:04

最后這一個分錄就代表咱進項大于銷項,不用交稅款。

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你好,需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,然后留底的就會自動留底的,我發(fā)給你期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。
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