電費(fèi)開到你的一下沒關(guān)系,您做一個(gè)發(fā)票跟個(gè)單,然后您只報(bào)銷您公司的部分就行了。
老師,早上好!剛到一家公司上班,接到稅務(wù)局電話說監(jiān)控到公司本年用電量大(電費(fèi)約80萬)和銷售收入(約1000萬)不匹配,公司主營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)、銷售建筑用的沙和砂漿,我查看了本年的申報(bào)表和報(bào)表,發(fā)現(xiàn)第三季度利潤表的利潤總額有80多萬,但是申報(bào)表是沒有預(yù)繳企業(yè)所得稅的,現(xiàn)在稅務(wù)局的人要來看賬,我們應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)呢?
公司一下子把2021年的水電費(fèi)補(bǔ)開發(fā)票合計(jì)60萬,在產(chǎn)品原有成本50萬,但是出貨客戶端的發(fā)票估計(jì)將再開二十萬此公司將清算,實(shí)際庫存的產(chǎn)品不足十萬。幾十萬的水電成本費(fèi)用已經(jīng)花了,做賬時(shí)是按照這些成本一次過結(jié)轉(zhuǎn)入現(xiàn)有的成本嗎?就是成本70萬,營業(yè)額20萬,虧本50萬,這樣做不知道是否可行?
老師,我們公司有一筆三十多萬的廣告費(fèi)用,在2021發(fā)生的,對(duì)方在2021年就開了票,但是由于我公司一直合作,款項(xiàng)一直未做結(jié)算,直到今年才正式結(jié)算全部廣告費(fèi)用,對(duì)方廣告公司卻已經(jīng)在2021年開具了20萬的發(fā)票,未給我公司,現(xiàn)在與該公司結(jié)算付款,對(duì)應(yīng)在2021年開具的發(fā)票還能入賬報(bào)銷不?具體賬務(wù)咋個(gè)處理?我們是小規(guī)模納稅人
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個(gè)人經(jīng)營所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?