你好,學員:這個不需要進項賬務(wù)處理
1.本月進項稅額大于銷項,月末需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?怎么做? 2.下個月用留底稅額來抵扣的時候,怎么做分錄
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項是發(fā)現(xiàn)進項大于銷項 我做了進銷項的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負數(shù) 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結(jié)轉(zhuǎn)當月增值稅 下個月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個留抵稅金需要如何做
本月進項稅額大于銷項稅額,月末增值稅需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
月末結(jié)賬時,怎么調(diào)平進項稅額和銷項稅額,如果進項大于銷項怎么做分錄,下個月再扣上期留底
抵扣的時候勾選進項大于銷項,有留底稅額,怎么做留底稅額的會計分錄?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅
老師,我們公司年營收8000左右,每個月預(yù)收600多萬會不會有風險
老師,企業(yè)繳納的保險費里的車船稅怎么計提會計分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
那下個月怎么用留底稅額來抵扣銷項,這筆分錄怎么做?
這個不需要進行賬務(wù)處理
等到下月填增值稅申報表示,第13欄是上期留底稅額,填的就是上月的留底稅額
我說的是做賬問題,如果本月沒有在賬上顯示留底稅額,那下個月做賬怎么用上這個留抵稅額
不需要進行賬務(wù)處理的
下個月當月的銷項大于大于進項,然后我想用上這個月留底稅額,這筆分錄怎么做?
月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會計處理 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
這樣未交增值稅不是成借方負數(shù)了
貸方負數(shù)
余額在借方,表示可以抵減下月應(yīng)交的部分
好的,謝謝
不客氣,如果滿意的話,給個五星好評,謝謝!