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Q

1.本月進項稅額大于銷項,月末需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?怎么做? 2.下個月用留底稅額來抵扣的時候,怎么做分錄

2020-09-09 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-09 15:31

你好,學員:這個不需要進項賬務(wù)處理

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快賬用戶7558 追問 2020-09-09 15:32

那下個月怎么用留底稅額來抵扣銷項,這筆分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-09-09 15:33

這個不需要進行賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2020-09-09 15:34

等到下月填增值稅申報表示,第13欄是上期留底稅額,填的就是上月的留底稅額

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快賬用戶7558 追問 2020-09-09 15:36

我說的是做賬問題,如果本月沒有在賬上顯示留底稅額,那下個月做賬怎么用上這個留抵稅額

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齊紅老師 解答 2020-09-09 15:36

不需要進行賬務(wù)處理的

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快賬用戶7558 追問 2020-09-09 15:38

下個月當月的銷項大于大于進項,然后我想用上這個月留底稅額,這筆分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-09-09 15:41

月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會計處理 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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快賬用戶7558 追問 2020-09-09 15:43

這樣未交增值稅不是成借方負數(shù)了

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快賬用戶7558 追問 2020-09-09 15:43

貸方負數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-09-09 15:46

余額在借方,表示可以抵減下月應(yīng)交的部分

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快賬用戶7558 追問 2020-09-09 15:46

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-09-09 15:49

不客氣,如果滿意的話,給個五星好評,謝謝!

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你好,學員:這個不需要進項賬務(wù)處理
2020-09-09
你好,學員,余額直接負數(shù)即可的
2022-09-25
你好!這個可以不用結(jié)平的了。沒有規(guī)定這樣的分錄
2023-03-13
月末不需要做什么分錄
2023-10-19
你好,需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,然后留底的就會自動留底的,我發(fā)給你期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。
2023-10-31
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