你好,學(xué)員 這個(gè)是不一致的,學(xué)員
你好,請(qǐng)問下工資當(dāng)月發(fā)放上月工資,當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資,但是2019年1-6月的賬是沒有計(jì)提工資的,從2019年7月開始才計(jì)提工資,導(dǎo)致賬上做成當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月,當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的工資了,申報(bào)也是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的工資了,這種情況應(yīng)該怎么解決呢
老師,個(gè)稅申報(bào)工資,按計(jì)提,還是按發(fā)放,12月會(huì)計(jì)看資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬掛的金額太多,賬上就發(fā)放了,但是個(gè)稅申報(bào)沒有這么多,第二年,怎么調(diào)賬呢
我司平常都是當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放,工資計(jì)提和發(fā)放都在當(dāng)月記賬,所以平時(shí)應(yīng)付職工薪酬期末余額都是0,但是因?yàn)?022年12月份做了沖減以前年度2021和2020年的工資,所以導(dǎo)致從2022.12月份起應(yīng)付職工薪酬的期末余額就是借方余額(也就是貸方負(fù)數(shù)余額)這個(gè)應(yīng)付職工薪酬期末余額為負(fù)數(shù)的情況怎么處理呢?
請(qǐng)問一下老師,我公司以前的會(huì)計(jì)沒有計(jì)提工資,直接當(dāng)月工資當(dāng)月做費(fèi)用支付,如果我改成當(dāng)月計(jì)提下月支付,那么6月就只能坐計(jì)提不能坐支付了,是不是賬上就少了一個(gè)月的工資了,這樣賬上工資金額不是跟申報(bào)不一致了
當(dāng)月計(jì)提了工資,沒有發(fā)放工資。但提前申報(bào)了個(gè)稅,這樣情況下,應(yīng)付職工薪酬賬目跟個(gè)稅是不是就不一致了?
老師,是不是錄入起初只會(huì)形成資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)形成利潤(rùn)表
老師你好,石油化工行業(yè),損耗率千分之,期初0,本年累計(jì)入庫(kù)323.53噸,本年出庫(kù)255.07噸,賬面庫(kù)存為68.46噸,盤點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存為67.95噸,求損耗率是多少
我都被客戶說懵了。4月底離職,現(xiàn)在申報(bào)4月工資,不是在5月份移除嘛?我沒有說錯(cuò)吧
老師你好,A公司買車沒錢,付款是B公司,機(jī)動(dòng)車票開到A公司可以嗎
老師好,給公司做帳這些工資都好高,稅怎么樣交可以給公司少交一點(diǎn),工程的
個(gè)人代開服務(wù)費(fèi)發(fā)票9600元 個(gè)人所得稅是俺什么稅率去繳哇
老師您好,請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅明細(xì)賬里,這個(gè)合計(jì)數(shù)是填本月合計(jì)嗎,還是本年合計(jì)
你好老師,我的這個(gè)截圖 ,企業(yè)類型怎么選擇呢? 老板(林兆明))說: 注冊(cè)資金100萬(wàn) 法人是:林兆清 股份“黑索公司”是小規(guī)模納稅人 100%控股
老師,請(qǐng)問公司用的招聘軟件產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)招聘費(fèi)可以計(jì)入管理費(fèi)用的什么明細(xì),公司沒有設(shè)置具體的招聘費(fèi)或者人力部門費(fèi)用,服務(wù)費(fèi)這種明細(xì),那可以直接計(jì)入辦公費(fèi)嗎?但是我查了下又有說不可以計(jì)入辦公費(fèi)呢?
老師,請(qǐng)教一下,個(gè)體工商戶定期定額征收的,稅務(wù)局自動(dòng)申報(bào)的,我看增值稅申報(bào)表第四大欄,免征銷售收入季度都是30萬(wàn),年度120萬(wàn)了,那么我工商年報(bào)營(yíng)業(yè)額那里應(yīng)該也填120嗎?這樣才是正規(guī)的是嗎?填0好還是填120好呢,無(wú)論填啥有沒有弊端呢
當(dāng)月計(jì)提了工資,沒有發(fā)放工資。但提前申報(bào)了個(gè)稅,會(huì)帶來(lái)哪些不好的影響?
這個(gè)沒有漏水,沒影響的
賬務(wù)處理科目也會(huì)一致嗎?
沒發(fā)放的話,應(yīng)付職工薪酬有余額
如果12月的工資在明年1月發(fā)放,2月才申報(bào)所屬期1月實(shí)發(fā)12月工資。這是正常流程。 但如果12月份工資沒有發(fā)放,而在1月申報(bào)12月所屬期申報(bào)12月工資繳納個(gè)稅,這樣會(huì)造成賬務(wù)差別嗎?
有賬務(wù)的差別的,學(xué)員
老師,可以具體說說是哪里差別嗎?
區(qū)別就是應(yīng)付職工薪酬科目有余額
應(yīng)付職工薪酬有余額是個(gè)稅那里嗎?
應(yīng)付職工薪酬有余額是個(gè)稅那里嗎? 繳納個(gè)稅的時(shí)候,應(yīng)付職工薪酬結(jié)轉(zhuǎn)到個(gè)稅 剩下的余額是工資 學(xué)員說的第一種,應(yīng)付職工薪酬沒有余額
哦,老師,其實(shí)我還是不太懂,第二種那里,沒有發(fā)放工資,但是提前申報(bào)了個(gè)稅,老師開始說到應(yīng)付職工薪酬這里有余額是指沒有發(fā)放的工資的余額么? 但是第一種的話也是沒有發(fā)放工資,等實(shí)際發(fā)放了工資才申報(bào)繳納了個(gè)稅。
哦,老師,其實(shí)我還是不太懂,第二種那里,沒有發(fā)放工資,但是提前申報(bào)了個(gè)稅,老師開始說到應(yīng)付職工薪酬這里有余額是指沒有發(fā)放的工資的余額么? 是的,這種應(yīng)付職工全部是工資 但是第一種的話也是沒有發(fā)放工資,等實(shí)際發(fā)放了工資才申報(bào)繳納了個(gè)稅。 這種應(yīng)付職工薪酬余額包括工資和個(gè)稅
所以哪種方式比較好?
按照實(shí)際發(fā)放申報(bào)繳納的