您好,這種的話,是有些風險的這個的
我們現(xiàn)在有一個項目,合同金額大概1200萬,是設備采購項目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進行?,F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設備已經(jīng)全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量,這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸?shù)某杀荆粔虻挚鄣倪M項稅額我們補,但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
您好,建筑行業(yè),我們和甲方的承包合同是108萬,現(xiàn)在實際增加到130萬,需要簽定供應商補充協(xié)議,可公司財務說金額不夠,之前供應商合同額有超出的,沒有額度了,必須先作廢不開票的合同再簽訂新的合同,提到個對上和對下,這里的對上對下什么意思,像我這個需要開多少的票才能保持利潤,是供應商采購票開到130萬還是低于130萬,合同額和開票額要是一樣的嗎
老師,我們有個項目,其中有一家供應商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(提供貨物),去年發(fā)票開給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了,工程款已經(jīng)結算清了,領導就想的,這家供應商如果不要錢了,那就把當時已經(jīng)認證抵扣了的進項發(fā)票做進項稅額轉出?或者,我們把已經(jīng)認證抵扣了的進項發(fā)票再退給對方紅沖?像這種情況,應該要怎么處理比較合適?
老師早上好,想咨詢下,我們公司簽了幾佰萬的工程,公司沒有貨源,跟第三方供應商要貨,現(xiàn)在工程已驗收需要開合同金額的票,可供應商開給的(進項票)票才一佰多萬,老板總是讓我們看進項多少就開多少的票給合同方,人家合同方要求開完全部金額,這樣銷項和進項不一致,這樣對嗎?謝謝
請問老師,我們公司和銀行合作,賣WPS軟件的,涉及到銀行(購買方) 我方中間商 第三方是實際供貨的,由第三方開票給銀行,我們公司賺服務費, 每合作一個項目,我們公司就要支付一筆保證金給第三方,之前的合同都走完了,現(xiàn)在第三方覺得給我們的服務費太多了,要求減少給我們的服務費,總體要少給我們18萬,賬上掛的保證金其他應收款有90萬沒有退回,如果扣除18萬,那他們只退回保證金72萬,那不退回的18萬保證金怎么弄???需要對方給我們開票嗎?
核定征收的個體工商戶需要搞企業(yè)所得稅匯算清繳及工商年報嗎
個體,核定九萬,發(fā)票開了12萬,增值稅報表按什么報。
加工費成本只有人工,社保,折舊,請問結轉這些成本如何做分錄
老師,參加國內(nèi)的展會,比如說上海的新風展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費屬于廣告費和業(yè)務宣傳費嗎
注冊營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權轉讓繳納個稅,我們是認繳制,我們報表凈資產(chǎn)是219萬,這個要轉讓的股東,股權占22.5%%,需要繳納多少錢個稅
老師好!跨區(qū)域預交稅費怎么操作,公司在上海奉賢區(qū)注冊,實際經(jīng)驗地在上海浦東新區(qū)
老師長期待攤費用是當月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報關單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時候可以申請出口免退稅申報嗎?那選擇的所屬期是202505對吧?因為是5月申報第一筆批次就是001沒錯吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費可以稅前扣除嗎