同學(xué)你好,把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,再退給對(duì)方紅沖比較好。
請(qǐng)問老師,供應(yīng)商做技術(shù)開發(fā),現(xiàn)在我們付款了對(duì)方這幾個(gè)月都不能開票,說被限制了。請(qǐng)問還有五萬進(jìn)項(xiàng)稅我不能抵,本月有增值稅但沒進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,導(dǎo)致后面沒業(yè)務(wù)的話,她后面補(bǔ)開給我們的發(fā)票該怎么處理?后面如果一直沒銷項(xiàng)或者業(yè)務(wù)了,進(jìn)賬一直掛著?我看增量留底退稅要求也挺嚴(yán)格,而且只能退60%。我都是收到發(fā)票才勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,你好,我想咨詢一下,我們供應(yīng)商在2020年3月給我們公司開了一張專票,但是發(fā)票在郵寄過程中被遺失了,供應(yīng)商不愿意紅沖并重開,這個(gè)問題拖了很久沒處理,這個(gè)月供應(yīng)商提供了他們做賬聯(lián)的掃描件給我們,我們是否可以這樣處理: 1、認(rèn)證系統(tǒng)中,勾選認(rèn)證抵扣 2、憑證: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付貨款 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3、增值稅報(bào)表:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里填寫對(duì)應(yīng)金額
老師,現(xiàn)在有家供應(yīng)商,發(fā)票開給我們了,但是我們沒付款,也沒找我們催款,有一兩年了,對(duì)方一直沒催款。而且,我們這邊的進(jìn)項(xiàng)稅額有的已經(jīng)抵扣,有的還未抵扣。現(xiàn)在我們是有點(diǎn)懷疑,這些收到的票是否會(huì)存在異常,就是,對(duì)方是否跨月沖紅這種。所以我們想再查驗(yàn)一下發(fā)票的真?zhèn)巍U?qǐng)問,我們是只查未抵扣認(rèn)證了的發(fā)票,還是抵扣了的,也要查一下?
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對(duì)方也一直沒有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢了,那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對(duì)方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
我們4月收到一張藍(lán)字發(fā)票,記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對(duì)方多開了756.85元,我們也相應(yīng)給對(duì)方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對(duì)方公司開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍(lán)字發(fā)票沒有被勾選抵扣,因?yàn)楣催x時(shí)已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了,也就是說藍(lán)字發(fā)票并沒有認(rèn)證抵扣結(jié)果我們?cè)谫~上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出請(qǐng)問這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢?
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請(qǐng)問在什么情況下用這兩個(gè)明細(xì)科目?
老師,匯算時(shí)先上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這年度報(bào)表就是第四季度的報(bào)表嗎?
老師,你好,上個(gè)月開票才5萬塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請(qǐng)問金蝶軟件自動(dòng)生成的報(bào)表分析利潤表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對(duì)上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還能再退給對(duì)方紅沖?而且還是跨年的發(fā)票了
同學(xué)你好,可以退給對(duì)方紅沖的??缒甑囊部梢缘?。
老師,什么樣的情況,可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?像我剛剛說的那個(gè)情況,是不適合做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的嗎?稅額大概有幾十萬吧
同學(xué)你好,用于非應(yīng)稅項(xiàng)目,或者非正常損失的進(jìn)項(xiàng)稅額,可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,你說的情況也不能說不適合做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,只是存在風(fēng)險(xiǎn),如果稅務(wù)稽查的話,需要說出合適的理由,否則,會(huì)讓交滯納金的。
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,為什么需要交滯納金?
同學(xué)你好,因?yàn)檫@么大的金額,可能會(huì)引起稅務(wù)局注意,如果解釋理由不充分的話,稅務(wù)會(huì)認(rèn)定為虛開進(jìn)項(xiàng),讓把原發(fā)票期間的增值稅重新申報(bào)時(shí),有多交這一部分的增值稅的可能,就需要繳納滯納金了。
老師,還有個(gè)疑惑就是,項(xiàng)目已完工,工程款項(xiàng)已經(jīng)結(jié)清。但是,供應(yīng)商之間的款項(xiàng)結(jié)算如果未結(jié)清。這兩者之間不存在什么聯(lián)系吧?就是說,即便項(xiàng)目已完工,工程款項(xiàng)已結(jié)清,但是我們跟供應(yīng)商之間的款項(xiàng)還未結(jié)清的話,應(yīng)該要繼續(xù)結(jié)清款項(xiàng)才行吧?
同學(xué)你好,是的,你理解正確。
老師,其他有的老師說,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。就是我最開始問您的那個(gè)問題。因?yàn)?,說是,都認(rèn)證了 也沒有四流一致 不轉(zhuǎn)出才是有風(fēng)險(xiǎn)
同學(xué)你好,我的理解,與其他老師不一樣,因?yàn)闆]有實(shí)際提供服務(wù)和貨物,最好退回發(fā)票紅沖,可以解釋為,對(duì)方提供的貨物存在質(zhì)量問題,一直沒用,最近協(xié)商退貨,紅沖發(fā)票,比做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出保險(xiǎn)。
老師,我現(xiàn)在有點(diǎn)迷糊,那我應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還是應(yīng)該退回給對(duì)方紅沖?
同學(xué)你好,這樣吧,穩(wěn)妥起見,你可以咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者熱線電話12366,看看哪個(gè)方法更好。
老師,那我這邊,應(yīng)該怎么跟稅務(wù)咨詢熱線的人表述我的問題呢?
同學(xué)你好,可以按實(shí)際情況描述。
老師。那稅務(wù)咨詢熱線的人會(huì)不會(huì)以為我們公司是讓對(duì)方虛開進(jìn)項(xiàng)給我們?
同學(xué)你好,不一定的,就說因?yàn)樘峁┓?wù)等沒有達(dá)成一致,所以沒有提供服務(wù)。