您好,跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告登錄上海市電子稅務(wù)局, 我要辦稅 — 綜合信息報(bào)告 — 稅源信息報(bào)告 — 跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告 。新建項(xiàng)目,填寫并提交報(bào)驗(yàn)登記信息。 預(yù)繳申報(bào)增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅。稅款繳款方式 銀聯(lián)或掃碼都支持
老師,請問:如果分公司注冊地區(qū)的稅收獎勵政策更好,總公司把業(yè)務(wù)盡量多地放在分公司去成交, 以便更多享受稅收獎勵政策,這樣的方式在財(cái)務(wù)實(shí)際操作中可行嗎?是怎么樣的一個操作方式呢?
現(xiàn)在公司要去園區(qū)新注冊一個公司,涉及到園區(qū)有稅點(diǎn)返還,我們的公司主要做貴金屬固廢采購環(huán)節(jié),上游基本沒有都是個體,沒法開票,園區(qū)要求至少百分之四十進(jìn)項(xiàng)票,老師,按您的經(jīng)驗(yàn)可以怎么操作
你好老師,我是上海地區(qū)的,以前是核定征收繳稅,2023年變成了查賬征收,我第一個季度報(bào)稅開票金額30萬以內(nèi)(實(shí)開五六萬),這個是免稅的。 第二個季度報(bào)經(jīng)營所得稅時(預(yù)繳納所得稅)發(fā)現(xiàn)問題了從核定征收變成了查賬征收,扣的稅款比原來高出好幾倍,我現(xiàn)在不知道該怎么報(bào)稅交稅了。以前都是填個收入總額就行了,成本是0元?,F(xiàn)在報(bào)稅減免完還是原來的好幾倍價格,我以后該怎么報(bào)稅,成本費(fèi)用是指的別人給我開的發(fā)票還是什么,收據(jù)或者不是發(fā)票之類的能作為成本費(fèi)用嗎。還有就是我在網(wǎng)上看查帳征收要開始做賬了,我要怎么做帳? 問題有點(diǎn)多,麻煩老師了!感謝!
老師好!總分公司在同省2個地方,且只有總公司有勞務(wù)派遣資質(zhì),在分公司所屬地區(qū)參與了A單位的招投標(biāo)。中標(biāo),并開票給A公司及收款。但因?yàn)锳單位在分公司所屬區(qū)域?qū)嵭械氖菍俚鼗芾?,社保公積金需要在分公司所屬地區(qū)繳納。所以總公司只能把款項(xiàng)打給分公司,由分公司代替總公司在當(dāng)?shù)乩U納A單位的社保公積金。如此:總公司開票時確認(rèn)收入及成本(賬務(wù)處理為:借:應(yīng)收賬款-A單位 11000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10952.38 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)47.62同時:借:主營業(yè)務(wù)成本 1000 貸:其他應(yīng)付款-社???1000;繳納社保把社保款打給分公司時:借:其他應(yīng)付款-社???1000 貸:銀行存款1000,附件附上委托代付書。分公司收款:借:銀行存款1000,貸:其他應(yīng)付款-代付社保款 1000,實(shí)際在當(dāng)?shù)乩U納時:借:其他應(yīng)付款-代付社???1000 貸:銀行存款1000,請問這樣操作可以嘛?有無風(fēng)險(xiǎn)?如有如何規(guī)范?
老師好,我們公司注冊地在北京,現(xiàn)在想雇傭一名員工在上海,員工想繼續(xù)在上海交社保,這個怎么操作???找了中介公司,說讓我們把工資社保連同服務(wù)費(fèi)一起每月轉(zhuǎn)給中介公司,中介公司給我們開差額增值稅發(fā)票。員工的勞動合同是和我們公司簽,中介公司給員工扣個稅發(fā)工資,交社保,想問一下這樣合規(guī)嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報(bào)個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
老師好!如果是注冊在上海,實(shí)際經(jīng)營項(xiàng)目地在江蘇怎么操作
?您好,您好,跨省經(jīng)營(上海注冊,江蘇經(jīng)營),需要辦理跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,因?yàn)樯婕翱缡〗?jīng)營。必須通過電子稅務(wù)局提交跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,填寫項(xiàng)目名稱、地址、合同金額等詳細(xì)信息。需要在經(jīng)營地(江蘇)的稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)驗(yàn)登記,報(bào)驗(yàn)后才能在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳稅款。