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師,我想問一下,我們公司有個項目,掛靠在一家建筑施工單位,我們給他們付2%的管理費,現(xiàn)在他們給項目上開了500萬的發(fā)票,說要預繳稅款費用2%,這個部分要我們公司承擔,我們還給掛靠公司提供增值稅專用抵扣發(fā)票成本的呀,我不知道這個預繳2個點的增值稅應不應該是我們承擔?
我們公司掛靠一個一般納稅人的公司做工程,這個工程在16年也就是營改增之前就按合同價開票給甲方,營業(yè)稅及附加稅和印花稅這些都已經交了,但是當年甲方沒有付完款,現(xiàn)在給支付余款,但是掛靠的公司需要我們提供材料普票給他們,請問這樣合理嗎?我要怎么給票他平16年的賬?能這樣操作的嗎?新手會計不懂
我們現(xiàn)在有一個項目,合同金額大概1200萬,是設備采購項目,我們掛靠在別的有資質的公司下面進行。現(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070,但是現(xiàn)在根據合同我們能提供的設備已經全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量,這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸?shù)某杀?,不夠抵扣的進項稅額我們補,但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業(yè)),有些項目資質不達標,所以我們就找有資質的公司掛靠項目,那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結算時要扣除管理費,如果我們開增值稅專用發(fā)票他們,那在結算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開成增值稅普通發(fā)票,那在結算時還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會計她是用excel表格把開普通結算的這種項目,按照項目開給被掛靠方多少銷項與實際項目成本進項抵扣后的增值稅結算,也就是她得用這種辦法把每個掛靠的項目單獨要計算出需要承擔的增值稅,先不說她這種計算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
老師好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司,我們收取對方掛靠費,然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應該提供相應的成本票給我們,對吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票,那我們可以抵扣9%的進項稅額,這樣的話,那我們是不是就只收取管理費就可以了,麻煩老師指點一下,謝謝
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報銷的時候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致??射浫霑r,是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費和餐費可以做福利費吧,需要交個稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實務創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請教一個問題。一個老板的成本票當中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計算企業(yè)所得稅的時候,是在哪個項目里面進行填寫調增項目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務成本和生產成本有什么區(qū)別?這兩個科目什么時候使用
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
那你得有足夠的成本費用票才可以少交
老師,基本稅負這一塊是怎么算的?
增值稅稅負率的算法嗎
增值稅,所得稅等
綜合稅負吧
綜合稅負率是總的稅額加起來除以不含稅收入