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沒有進(jìn)項(xiàng)票可以開銷項(xiàng)票嗎

2019-10-27 11:32 來源:快賬

導(dǎo)讀:沒有進(jìn)項(xiàng)票可以開銷項(xiàng)票嗎?一個(gè)小規(guī)模納稅人,采購(gòu)的存貨未取得原始發(fā)票,銷售的時(shí)候下游客戶要求開具發(fā)票,那么,在沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的前提下, 可以給下游客戶開具發(fā)票嗎?今天小編就給大家解答一下這一問題。

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沒有進(jìn)項(xiàng)票可以開銷項(xiàng)票嗎

  1、可以開出銷項(xiàng)專用發(fā)票;

2、如果你沒有進(jìn)項(xiàng)稅,那么你所開的銷項(xiàng)發(fā)票上的銷項(xiàng)稅額就是你應(yīng)該交的增值稅。月末你通過去大廳(或網(wǎng)上)就可以直接申報(bào)、繳納。

沒有進(jìn)項(xiàng)票可以開銷項(xiàng)票嗎

  賬務(wù)處理方法如下:

  1.企業(yè)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的貨物,按照專用發(fā)票上注明的增值稅額,借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,購(gòu)入貨物發(fā)生的退貨,作相反的會(huì)計(jì)分錄。

  2.企業(yè)接受投資轉(zhuǎn)入的貨物,按照專用發(fā)票上注明的增值稅額,借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目;按照確認(rèn)的投資貨物價(jià)值(已扣增值稅,下同),借記“原材料”等科目;按照增值稅額與貨物價(jià)值的合計(jì)數(shù),貸記“實(shí)收資本”等科目

  3.企業(yè)接受應(yīng)稅勞務(wù),按照專用發(fā)票上注明的增值稅額,借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目;按專用發(fā)票上記載的應(yīng)計(jì)入加工、修理修配等貨物成本的金額,借記等科目。

  4.企業(yè)進(jìn)口貨物,按照海關(guān)提供的完稅憑證上注明的增值稅額,借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目;按照進(jìn)口貨物應(yīng)計(jì)入采購(gòu)成本的金額。

  只有銷項(xiàng)票沒有進(jìn)項(xiàng)票怎么辦?

  答:銷項(xiàng)發(fā)票很多,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,只能按正規(guī)計(jì)算:

  應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅的差額繳納增值稅款;

  增值稅設(shè)計(jì)的原理就是要取得進(jìn)項(xiàng)稅額才能進(jìn)行抵扣,所以只能是采購(gòu)當(dāng)中盡可能要求供應(yīng)商提供增值稅發(fā)票給你們才是根本.

  否則稅負(fù)會(huì)很高,

  如果本期沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,也沒有上期留抵稅額,本期開多少銷項(xiàng),就要繳納多少增值稅款.

  解決途徑主要應(yīng)該從兩方面想辦法;

 ?、俅叽偕嫌喂?yīng)商盡快開據(jù)購(gòu)貨發(fā)票;

 ?、趯?duì)下游客戶銷售發(fā)票爭(zhēng)取延后處理;

 ?、圬?cái)務(wù)部門需做好增值稅稅負(fù)的籌劃工作.

  一般只有把進(jìn)價(jià)降低一些,多想辦法增加一些進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票.

  沒有進(jìn)項(xiàng)票可以開銷項(xiàng)票嗎?以上就是對(duì)于沒有進(jìn)項(xiàng)票可以開銷項(xiàng)票嗎這一問題給大家?guī)淼南嚓P(guān)內(nèi)容介紹。對(duì)此大家若還有什么不了解的地方,歡迎向小編提問,更多相關(guān)精彩內(nèi)容請(qǐng)持續(xù)關(guān)注小編后面的介紹,本文到此結(jié)束。

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