借:本年利潤(rùn)
貸:費(fèi)用或成本
老師,我公司替其他公司加工的加工費(fèi)成本如何結(jié)轉(zhuǎn)?只是耗用了一些材料和人工
從7月份就沒干,但是也提的折舊還有電費(fèi)什么的生產(chǎn)成本,從12月份開始給人家加工的掙個(gè)加工費(fèi),你說這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時(shí)候需要把以前的成本一塊結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是只結(jié)轉(zhuǎn)加工這段時(shí)間花的成本
老師好!我司接了一單來(lái)料純加工的訂單。我們的成本只有員工工資(銷項(xiàng)發(fā)票項(xiàng)目也是加工費(fèi)),請(qǐng)問要如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
我們公司是來(lái)料加工,我們這個(gè)月收到了某幾個(gè)款的加工費(fèi)收入,要是結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,是結(jié)轉(zhuǎn)整個(gè)月的車間人工水電折舊輔料,還是只結(jié)轉(zhuǎn)收到加工費(fèi)的這幾款的成本?
老師,我們購(gòu)買了一臺(tái)鏟車,做折舊的時(shí)候,做成了借:工程施工_折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 這樣做的分錄對(duì)嗎? 那又應(yīng)該如何去結(jié)轉(zhuǎn)成本?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來(lái)款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬/累計(jì)折舊 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本 這樣做對(duì)不
這個(gè)是車間人員的嗎?
直接參與產(chǎn)品加工的工人
借:生產(chǎn)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬/累計(jì)折舊
借:庫(kù)存商品
貸:生產(chǎn)成本
我們是接受別人的委托,只收取加工費(fèi),第二個(gè)分錄要計(jì)入庫(kù)存商品嗎?
那你直接入成本就可以了, 不用這么復(fù)雜哦
那就是我上面寫的那個(gè)分錄就可以吧
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬/累計(jì)折舊
這樣寫就可以了