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文化事業(yè)建設(shè)費申報,怎么填寫

2023-10-21 18:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-21 18:33

同學(xué)你好,匯總需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費的收入填入申報表即可,如果有可以從廣告收入減除的,填附表《應(yīng)稅服務(wù)減除項目清單》

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快賬用戶9179 追問 2023-10-21 18:35

小規(guī)模納稅人有什么優(yōu)惠政策呢

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齊紅老師 解答 2023-10-21 18:47

1.增值稅小規(guī)模納稅人中月銷售額不超過2萬元(按季納稅6萬元)的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應(yīng)稅服務(wù),免征文化事業(yè)建設(shè)費。 2.未達到增值稅起征點的繳納義務(wù)人,免征文化事業(yè)建設(shè)費。 3.自2019年7月1日至2024年12月31日,對歸屬中央收入的文化事業(yè)建設(shè)費,按照繳納義務(wù)人應(yīng)繳費額的50%減征:對歸屬地方收入的文化事業(yè)建設(shè)費,各省(區(qū)、市)財政、黨委宣傳部門可以結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平、宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展等因素,在應(yīng)繳費額50%的幅度內(nèi)減征

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快賬用戶9179 追問 2023-10-21 18:52

老師,你說的第二條中是指季度不超30萬的就不用繳納文化事業(yè)建設(shè)費是嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-21 19:27

是的,不用繳納增值稅就不用交文化事業(yè)建設(shè)費

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快賬用戶9179 追問 2023-10-21 19:33

那如果開了專票要申報嗎不超30萬小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2023-10-21 20:01

開了專票沒超30 w也是要交增值稅的,所以文化事業(yè)建設(shè)費也要交

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快賬用戶9179 追問 2023-10-21 20:37

那如果是廣告制作費也是要交文化事業(yè)建設(shè)費嗎(30萬專票)

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齊紅老師 解答 2023-10-21 20:39

在文化事業(yè)建設(shè)費征收范圍內(nèi)的才要交,廣告制作不用交

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快賬用戶9179 追問 2023-10-21 20:41

那他的范圍有哪些啊,我是廣告公司,可我們只有廣制作和設(shè)計項目,這2個項目應(yīng)該不用交吧

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齊紅老師 解答 2023-10-21 20:45

你看一下這個圖片呢

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齊紅老師 解答 2023-10-22 10:53

同學(xué)你好,如果沒有其他問題了麻煩點亮五星好評哦,感謝支持(∩_∩)

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同學(xué)你好,匯總需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費的收入填入申報表即可,如果有可以從廣告收入減除的,填附表《應(yīng)稅服務(wù)減除項目清單》
2023-10-21
同學(xué)你好 一、本申報表適用于營業(yè)稅改征增值稅后,文化事業(yè)建設(shè)費繳納人向稅務(wù)機關(guān)辦理申報時使用. 二、有關(guān)欄目填寫說明: (一)繳納人識別號,填寫稅務(wù)機關(guān)為繳納人確定的號碼,即稅務(wù)登記證號碼. (二)繳納人名稱,填寫繳納人名稱全稱,不得填寫簡稱. (三)費款所屬期,指繳納人申報的文化事業(yè)建設(shè)費所屬時間,應(yīng)填寫具體的起止年、月、日. (四)填表日期,指繳納人填寫本表的具體日期. (五)計費收入,指繳納人本期提供有關(guān)應(yīng)稅服務(wù)取得的全部含稅價款和價外費用,包括應(yīng)征收入和免征收入.當(dāng)期第1欄應(yīng)征收入有發(fā)生額時,第2欄免征收入應(yīng)為零,當(dāng)期第2欄免征收入有發(fā)生額時,第1欄應(yīng)征收入應(yīng)為零. (六)第1欄應(yīng)征收入:反映繳納人本期按規(guī)定應(yīng)征文化事業(yè)建設(shè)費的收入.按規(guī)定可以減除相關(guān)價款的,本欄填寫減除之前的全部含稅價款和價外費用.本年累計欄數(shù)據(jù),為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和. (七)第2欄免征收入:反映繳納人本期按規(guī)定免征文化事業(yè)建設(shè)費的收入.按規(guī)定可以減除相關(guān)價款的,本欄填寫減除之前的全部含稅價款和價外費用.本年累計欄數(shù)據(jù),為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和. (八)第3欄減除項目期初金額:反映本期期初減除項目的金額,為上期本表第7欄減除項目期末余額. (九)第4欄減除項目本期發(fā)生額:反映繳納人本期發(fā)生的按規(guī)定可以從計費收入中減除的相關(guān)價款,等于文化事業(yè)建設(shè)費申報表附列資料《應(yīng)稅服務(wù)減除項目清單》的合計項.本年累計欄數(shù)據(jù),為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和. (十)第5欄應(yīng)征收入減除額:反映本期從應(yīng)征收入中實際減除的價款數(shù)額.若第3欄減除項目期初金額%2B第4欄減除項目本期發(fā)生額≤第1欄應(yīng)征收入,則第5欄應(yīng)征收入減除額=第3欄減除項目期初金額%2B第4欄減除項目本期發(fā)生額;若第3欄減除項目期初金額%2B第4欄減除項目本期發(fā)生額>第1欄應(yīng)征收入,則第5欄應(yīng)征收入減除額=第1欄應(yīng)征收入.本年累計欄數(shù)據(jù),為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和. (十一)第6欄免征收入減除額:反映本期從免征收入中實際減除的價款數(shù)額.若第3欄減除項目期初金額%2B第4欄減除項目本期發(fā)生額≤第2欄免征收入,則第6欄免征收入減除額=第3欄減除項目期初金額%2B第4欄減除項目本期發(fā)生額;若第3欄減除項目期初金額%2B第4欄減除項目本期發(fā)生額>第2欄免征收入,則第6欄免征收入減除額=第2欄免征收入.本年累計欄數(shù)據(jù),為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和. (十二)第7欄減除項目期末余額:反映本期期末尚未減除的項目金額,按表中公式計算填列.本年累計欄數(shù)據(jù),與本月(期)數(shù)相同. (十三)第8欄計費銷售額:反映計算文化事業(yè)建設(shè)費的銷售額,按表中公式計算填列.本年累計欄數(shù)據(jù),為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和. (十四)第10欄應(yīng)繳費額:反映本期應(yīng)繳文化事業(yè)建設(shè)費金額,按表中公式計算填列.本年累計欄數(shù)據(jù),為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和. (十五)第11欄期初未繳費額:反映本期期初欠繳費額、應(yīng)繳未繳上期費額的合計數(shù),等于上期本表第16欄期末未繳費額. (十六)第12欄本期已繳費額:反映本期已繳上期費額、已繳欠繳費額、已預(yù)繳本期費額的合計數(shù),按表中公式計算填列.其中,本期預(yù)繳費額填寫本期已預(yù)繳的本期應(yīng)繳費額;本期繳納上期費額填寫本期繳納的上期應(yīng)繳未繳費額;本期繳納欠費額填寫本期繳納的以前各期形成的欠費額.本年累計欄數(shù)據(jù),為年度內(nèi)各月(期)數(shù)之和. (十七)第16欄期末未繳費額:反映本期期末應(yīng)繳未繳費額,按表中公式計算填列.其中,欠繳費額反映已形成的欠費額,按表中公式計算填列.本年累計欄數(shù)據(jù),與本月(期)數(shù)相同. (十八)第18欄本期應(yīng)補(退)費額:反映本期應(yīng)繳費額中應(yīng)補繳或應(yīng)退回的數(shù)額,按表中公式計算填列. (十九)第19欄本期檢查已補繳費額:反映稅務(wù)、財政、審計部門檢查已補繳的費額. 三、本表一式二份,稅務(wù)機關(guān)受理審核后留存一份,退繳納人一份.
2022-07-05
你好,登錄電子稅務(wù)局,然后找到這個表格,它是需要你填寫含稅額的。他不是不含稅的金額,所以不要搞錯了。但是一個季度的6萬以內(nèi)的是免的。
2022-07-06
你好,用含稅金額填寫收入里,然后咱要是支出廣告方面的,咱也可以填寫扣除里面。
2023-12-07
你好同學(xué),把我們填開的發(fā)票的含稅額填上就可以了。
2023-07-14
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