您好,沒錯就是這么操作的。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,3月起稅率是1%,那我現(xiàn)在填寫申報表的時候,減免的2%稅率,在增值稅減免申報明細表的減免性質(zhì)應(yīng)該選擇什么呢?
老師,這個免稅額都是按3%算的。但是我們開票是減按1%(小規(guī)模納稅人)。那我們這個免稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的時候按我們開票的稅額結(jié)轉(zhuǎn)就好嗎
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,第四季度只開了一張1%的普票7000元,申報時直接這樣填對不對?需不需要把對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填在增值稅納稅申報表“本期應(yīng)納稅減證額”及增值稅減免稅申報明細表中減稅項目相應(yīng)欄次
老師您好,我們這里報增值稅的時候有疫情減免政策,小規(guī)模3%減按1%繳納,減免2%的部分該怎么報?按照實際3%計算稅額填到本期發(fā)生額還是按照2%填本期發(fā)生額
你好!老師,我想問一下,小規(guī)模納稅人減按1%交稅,我做賬的時候按1%計算銷項稅額,季度也是免稅的,免稅的1%稅計入營業(yè)外收入,但是稅務(wù)局的申報表上季度免稅填表時上面默認3%的稅額 我做賬是按1%,稅務(wù)局是3%,審計的說這不一致,這怎么處理呢?
非職工的電子飛機票可以抵扣嗎
你好給員工發(fā)什么可以不用交個稅
老師,現(xiàn)在會計學(xué)堂有全電發(fā)票后報稅實操課嗎?
老師,您好!請問我們企業(yè)支付對方單位100萬的保證金應(yīng)該怎么做賬
請問什么時候用合同履約成本什么時候用主營業(yè)務(wù)成本
老師 小規(guī)模納稅人 無論收取專票還是普票都要進行價稅分離嗎?確認收入時候。(比如 物流公司,或者2售車銷售公司 都是小規(guī)模納稅人)
老師,現(xiàn)在報稅都不用金稅盤了嗎?
應(yīng)該計入進項稅的數(shù),計入應(yīng)交稅費未交增值稅里,怎么給調(diào)整下
老師,公司沒收入,公司在裝修,電費需要抵扣嗎?
先收到客戶樣角費用, 隔一段時間,后客戶下單,樣角費用需要在貨款中沖減?這2筆賬務(wù)怎么比較合適
謝謝老師。
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝