這種情況在一定程度上是有風(fēng)險的。首先,預(yù)付款項的金額較大,如果該款項不能及時轉(zhuǎn)化為銷售收入,那么可能會導(dǎo)致公司的現(xiàn)金流出現(xiàn)問題。其次,如果該款項被視為公司資產(chǎn)的一部分,那么公司的總資產(chǎn)將會被虛增,可能會導(dǎo)致公司在經(jīng)營決策上出現(xiàn)誤判。 此外,如果該款項被視為預(yù)付款項,那么公司需要承擔(dān)一定的利息和銀行手續(xù)費等成本,這可能會對公司的財務(wù)狀況造成一定的影響。因此,建議公司在處理這種預(yù)付款項時,應(yīng)該謹(jǐn)慎考慮,并采取適當(dāng)?shù)拇胧﹣斫档惋L(fēng)險。 具體來說,公司可以考慮以下幾點: 1.與客戶簽訂正式的合同,明確預(yù)付款項的性質(zhì)、用途、支付時間等事項,以確保雙方的利益和權(quán)益得到保障。 2.加強與客戶的溝通和協(xié)調(diào),及時了解客戶的經(jīng)營情況和財務(wù)狀況,以避免出現(xiàn)壞賬或欠款等風(fēng)險。 3.對預(yù)付款項進行定期審計和監(jiān)督,以確保其真實性和完整性。 4.在公司內(nèi)部建立完善的財務(wù)管理制度和風(fēng)險控制機制,以降低財務(wù)成本和風(fēng)險。 總之,公司應(yīng)該對預(yù)付款項進行全面、細致的考慮和評估,以確保其對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營決策的影響最小化。

老師我們公司從7月份開始業(yè)務(wù)往來的,我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預(yù)付賬款,她們給我們開了500多萬的進項票,然后我再根據(jù)開票金額來沖預(yù)付賬款,然后購買方給我們付了1000多萬,我掛的都是預(yù)收賬款,我們給他們也就是只開了500多萬的銷項發(fā)票出去,也就是每月都用銷售方給我們的進項開相對應(yīng)的銷項出去,然后走再根據(jù)我們開出去的票來沖預(yù)收賬款,我們都沒有上過增值稅,然后這兩個月都是這兩個月就都是虧損,我這樣做稅務(wù)會有風(fēng)險嗎?我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做才能避免稅務(wù)風(fēng)險
老師,我們現(xiàn)在有一個情況,我們公司買了一輛皮卡車用于項目,車子是11.4萬,對公支付了11.2萬,有2000元是施工隊微信轉(zhuǎn)給老板的,發(fā)票開了11.4萬。 我們讓老板開一個收據(jù)2000元給我們,方便我們財務(wù)平賬,我們?nèi)胭~是這樣,發(fā)票11.4萬,對公11.2萬,差額2000我們是掛在了股東上,然后以報銷的形式轉(zhuǎn)給了股東,我們現(xiàn)在就是需要2000元收據(jù)來做附件,可是對方不愿意寫了,怎么處理?
您好,老師,我問一下,我們公司是2022年8月新成立的建筑勞務(wù)公司,接了幾個項目,甲方都沒撥付預(yù)付款,所以日常的業(yè)務(wù)支出都是老板個人轉(zhuǎn)款到公司賬上周轉(zhuǎn),11月收到部分工程款,還了一部分給老板,但是2022年底還有一百多萬沒錢還給老板,像這種情況,還給老板的錢需要按分紅交個稅嗎?那還沒還的錢咋處理?掛其他應(yīng)付款嗎?這樣有什么風(fēng)險?
老師們,我們有2個公司,A公司是給老板2022年每月計提8千元的工資,也在個稅申報系統(tǒng)上填寫每個月扣除90元的個稅,但一直沒有實際發(fā)放,B公司也給老板發(fā)著工資,這兩個公司的外賬都外包給財務(wù)公司了,2022年A公司所有人員工資計提431790元,實際發(fā)放的比這個少,外賬會計填寫這個數(shù)據(jù)時給我說2022年老板的綜合工資超過12萬元,需要補繳3000元,然后她就將A公司匯算清繳中工資調(diào)增了25600元,倒擠出稅收扣除的的金額是406190元,我個人的常識是工資就按實際計提的寫“賬載金額”,“實際發(fā)生額”就是實際發(fā)放的工資,按照外賬會計的意思如果按賬面計提工資與實際發(fā)放工資就得調(diào)增15萬多了,但她很顯然說與老板個人工資薪酬綜合所得掛鉤我感覺還是有問題,個人所得稅不是單獨做的嗎?請問老師外賬這么調(diào)整合適嗎?
老師好,公司總資產(chǎn)700萬的樣子,有個大客戶老板的朋友預(yù)付了一百多萬元在公司,實際上給我們周轉(zhuǎn)的,后面每個月發(fā)生的業(yè)務(wù)有按對賬金額付加工款給我們,掛了快一年了這種有見險嗎?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
我主要關(guān)注的是稅務(wù)風(fēng)險,稅務(wù)報表申報上去稅務(wù)這邊會預(yù)警嗎?
這個一般是沒事的
我就是擔(dān)個公司總資產(chǎn)不多,還掛有預(yù)付款一百多萬,怕引起稅務(wù)的注意存在風(fēng)險。
那這個盡量少一點吧
用什么好的方法處理嗎?主要應(yīng)收款也不多只有50多萬,應(yīng)收多的話可以合并在一起處理。
同學(xué)你好 這個沒有好辦法 盡量少付
主要是給到公司周轉(zhuǎn)的,我們那時候買廠房錢不夠,他們打過來的,主要備注貨款,可以把這筆錢轉(zhuǎn)到借款上面嗎?
那你們做預(yù)收賬款也可以