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老師我們公司從7月份開始業(yè)務(wù)往來的,我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預(yù)付賬款,她們給我們開了500多萬的進(jìn)項(xiàng)票,然后我再根據(jù)開票金額來沖預(yù)付賬款,然后購(gòu)買方給我們付了1000多萬,我掛的都是預(yù)收賬款,我們給他們也就是只開了500多萬的銷項(xiàng)發(fā)票出去,也就是每月都用銷售方給我們的進(jìn)項(xiàng)開相對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)出去,然后走再根據(jù)我們開出去的票來沖預(yù)收賬款,我們都沒有上過增值稅,然后這兩個(gè)月都是這兩個(gè)月就都是虧損,我這樣做稅務(wù)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做才能避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

2020-09-17 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-17 17:38

同學(xué)你好 那你開票不交稅的嗎

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快賬用戶1927 追問 2020-09-17 17:41

我都是銷售方開多少進(jìn)項(xiàng)的票給我,我就開多少的銷項(xiàng)的票出去,我沒有多開都抵扣了,就沒有過稅

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齊紅老師 解答 2020-09-17 17:45

只要是實(shí)際業(yè)務(wù)就沒事,這個(gè)沒事

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快賬用戶1927 追問 2020-09-17 18:06

老師業(yè)務(wù)是真實(shí)發(fā)生的,只是我都沒有上過稅,都被我掛預(yù)收,預(yù)付科目了,我都是等人家開了票給我們,我才給對(duì)方開票,沒有進(jìn)項(xiàng)我也就沒有開票,等有進(jìn)項(xiàng)才又給購(gòu)貨方開票,所以我都沒有上過稅,這樣稅務(wù)這邊會(huì)不會(huì)因?yàn)槲矣惺杖攵紱]有上過稅而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn),而且我這樣做都起負(fù)利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2020-09-17 18:07

同學(xué)你好 你的收入得做收入的,不是做預(yù)收

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快賬用戶1927 追問 2020-09-17 18:08

我沒有開票的時(shí)候是做的預(yù)收,開完票才確認(rèn)的收入,這樣不可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-17 18:10

預(yù)收就是收入,你要做其他應(yīng)付款

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快賬用戶1927 追問 2020-09-17 18:16

老師你現(xiàn)在說這個(gè)我沒有弄懂是什么意思,我收到款的時(shí)候都是做的借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,開票以后做:借預(yù)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅銷項(xiàng),你說的是要怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2020-09-17 18:29

借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)

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快賬用戶1927 追問 2020-09-17 21:01

老師你還在嗎?是不是說我做成其他應(yīng)付款就不存在涉稅風(fēng)險(xiǎn)了,那我現(xiàn)在把預(yù)收賬款該成其他應(yīng)付款可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-17 21:25

對(duì)的,預(yù)收賬款有的地方稅局會(huì)認(rèn)為你這是收入

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快賬用戶1927 追問 2020-09-17 21:30

老師那我改成其他應(yīng)付款應(yīng)該不存在這種問題了,只是我們是貨款收到的比我們付出去的貨款多一倍左右,如果都是收到款就開票確認(rèn)收入,那我們要上的稅太多了,一個(gè)月最少要上好幾十萬,這種情況要怎么處理更好

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齊紅老師 解答 2020-09-18 06:31

你按我說的來做就不會(huì)有這種情況了

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同學(xué)你好 那你開票不交稅的嗎
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同學(xué)你好 只要是實(shí)際業(yè)務(wù)一般沒事的
2021-01-05
同學(xué)你好 按照開的發(fā)票來做分錄就行 證明按照實(shí)際情況來寫
2021-01-12
同學(xué),你好 發(fā)票已經(jīng)達(dá)到7000,你要確定一下金額,是多開了發(fā)票,還是發(fā)票開的是之前的金額
2024-11-04
學(xué)員您好,確認(rèn)銷項(xiàng)稅要根據(jù)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的,你們貨發(fā)給客戶的時(shí)候就要確認(rèn)銷項(xiàng)稅的,后期如果再開票時(shí),增值稅申報(bào)表的未開票收入欄次填負(fù)數(shù)即可
2022-02-20
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