你好,這個(gè)是老板借錢給公司的話,這個(gè)影響不大。 公司借給老板的錢,年底需要?dú)w還,不然按分紅處理
老師你好,我們是分公司,屬于工程總包項(xiàng)目部的財(cái)務(wù),甲方回款回到集團(tuán)賬戶,項(xiàng)目資金有需求時(shí)集團(tuán)劃款給我們賬戶,有時(shí)集團(tuán)代付款,也有時(shí)其他的分公司代付款,還有種情況,有幾個(gè)員工的社保又在另一家分公司,交社保時(shí)我們分公司轉(zhuǎn)賬或者集團(tuán)轉(zhuǎn)賬給這個(gè)分公司,如果對(duì)方賬上有錢就不需要我們轉(zhuǎn),這種情況是不是不能出報(bào)表啊?那如果股東想知道項(xiàng)目的賬務(wù)情況,我們應(yīng)該提供什么?
老師,建筑公司2020年8月成立,認(rèn)繳1千萬(wàn),沒(méi)有實(shí)繳。2020年12月中標(biāo)一建筑工程施工項(xiàng)目,外經(jīng)。老板一直墊支了六百多萬(wàn),收到老板的錢都是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老板,日后這些墊支的錢轉(zhuǎn)為實(shí)收資本的,分錄是這樣做借:其他應(yīng)付款-老板 貸:實(shí)收資本-老板 嗎?然后還要怎么做呢?
您好,老師,我問(wèn)一下,我們公司是2022年8月新成立的建筑勞務(wù)公司,接了幾個(gè)項(xiàng)目,甲方都沒(méi)撥付預(yù)付款,所以日常的業(yè)務(wù)支出都是老板個(gè)人轉(zhuǎn)款到公司賬上周轉(zhuǎn),11月收到部分工程款,還了一部分給老板,但是2022年底還有一百多萬(wàn)沒(méi)錢還給老板,像這種情況,還給老板的錢需要按分紅交個(gè)稅嗎?那還沒(méi)還的錢咋處理?掛其他應(yīng)付款嗎?這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我們有好幾家公司,老板也很多,出納和會(huì)計(jì)都是我。年底有20萬(wàn)銀行轉(zhuǎn)賬老板讓轉(zhuǎn)出去的,后來(lái)才知道業(yè)務(wù)是虛的,但是錢已經(jīng)轉(zhuǎn)了。銀行摘要分別是制片費(fèi)14萬(wàn)(轉(zhuǎn)給另一公司),商務(wù)接待費(fèi)4.8萬(wàn)(個(gè)人),商務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)(個(gè)人)。14萬(wàn)在沒(méi)有合同的情況下做到其他應(yīng)收款還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?與銀行轉(zhuǎn)款摘要不一樣是否可行?另外兩筆是做到借款還是申報(bào)個(gè)稅好一點(diǎn)?業(yè)務(wù)虛的不要再問(wèn)了,急
老師你好,我們是一家建筑勞務(wù)公司老承包了某建工項(xiàng)目部的一項(xiàng)工程,是包工包料的,但是我們老板也成立了一家商貿(mào)公司 ,還有一小部分材料是我們這邊的采購(gòu)員找的個(gè)體戶送的貨,但是,個(gè)體戶的貨都送完了,款項(xiàng)有一部分是從項(xiàng)目部的代發(fā)專戶付的 還有一部分是商貿(mào)公司付的,但是以商貿(mào)公司的名義在項(xiàng)目部某建工平臺(tái)上才開始準(zhǔn)備投標(biāo),還有一部分的材料款還處于欠著呢,由于單價(jià)還沒(méi)有定下來(lái),個(gè)體戶業(yè)沒(méi)有給我們的商貿(mào)公司開票 這種情況下,我們從某項(xiàng)目部的代發(fā)專戶中給個(gè)體戶付的材料款后期需要給我們退回來(lái),我們?cè)趶纳藤Q(mào)公司付材料款嗎?
之前對(duì)公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個(gè)人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報(bào)銷給個(gè)人的這張沖銷了,對(duì)方還沒(méi)有把款退回,想問(wèn)一下接下來(lái)的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示函,有那種沒(méi)有簽合同,而且單價(jià)沒(méi)有談妥的情況,并且也沒(méi)有收到錢,能不能作為沒(méi)申報(bào)稅費(fèi)的理由
老師,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報(bào)增值稅的時(shí)候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來(lái) (附表一,開具其他發(fā)票,價(jià)稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個(gè)人借款20萬(wàn)元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對(duì)不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對(duì)不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報(bào)一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請(qǐng)問(wèn)這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國(guó)家支付的功能辦審計(jì)費(fèi)國(guó)土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個(gè)科目
老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢?
按2022年總共還給老板的錢的總金額按分紅交個(gè)稅嗎?
那還不如先不還老板錢,還了反而還要交個(gè)稅,不交什么稅也沒(méi)有,我可以這么理解嗎?
那還不如先不還老板錢,還了反而還要交個(gè)稅,不交什么稅也沒(méi)有,我可以這么理解嗎
公司借給老板的錢,年底需要?dú)w還,不然按分紅處理,沒(méi)有歸還需要繳納個(gè)稅
你這邊是老板借給公司,不涉及個(gè)稅
明白了,多謝
不客氣,祝你一切順利歐