可以的,可以這么做的
老師你好,我們小規(guī)模納稅人,因為普票5%開成了3%所以今年前幾個月的發(fā)票在12月沖紅重開,現(xiàn)在申報增值稅正負相加變成了免稅銷售額,再加上之前有2%免稅實際只交了1%的稅,這種情況該怎么申報呢
老師,您好,咨詢您一個問題,去年我們給客戶開了發(fā)票稅率是1%的,現(xiàn)在他要求退回來重開,因為今年從4月1日開始,小規(guī)模開發(fā)票不是就免稅了嘛,(那我在紅沖這一張發(fā)票的時候,稅率是開1%,還是開免稅呀)
你好,我單位2022.11月份開了一張6萬元免稅發(fā)票,實際上是把稅率寫錯了,客戶也沒來拿,到了2023.1月又重新開了一張1%稅率的發(fā)票,但是2022年那張忘了沖紅或是作廢了,現(xiàn)在如果沖紅還必須去稅務局嗎,需要改2年的申報表嗎
2022年12月開了一張普票給客戶,2023年2月退回喊重開發(fā)票,要專票才能報銷,但是去年12月稅率是免稅,今年開稅率是1%,我把去年那張發(fā)票紅沖了,是不是不能開專票啊,只能重開稅率1%的發(fā)票
你好,去年12月開了一張免稅普票,結果會議延期到今年2月,我們是小規(guī)模納稅人,今年2月把12月那張免稅普票紅沖了,重開1%稅率的專票,因為實際發(fā)生時間是今年2月,就沒有按照免稅重開,這樣是正確的嗎
你好,老師,我之前問的,去年單位員工未繳納社保,上班時間受傷,住院費5萬元全額公司支付,此筆費用做福利費,未申報個稅。今年企稅匯算清繳,填報工資那組表中,工資+福利費比個稅申報金額高,怎么操作申報?
請問老師,酒店行業(yè)有宴會廳、包房、零點和燒烤是一個廳、早餐廳。那結婚訂婚有的占了宴會廳和包房,這個屬于宴會收入還是中餐收入?
老板想看每個月是否有盈利,請問我做表應該怎么做呢?可以詳細講解嗎
請問老師,網(wǎng)銀給兼職人員打兼職收入的報酬時,網(wǎng)銀備注什么好呢?
個人代開勞務發(fā)票有發(fā)票模板嗎,樣式
您老師,您好,我想問問我們工程的質保金,甲方給我們房子,但是地產(chǎn)公司但是也會給我們開發(fā)票
老師,一年內公司不簽勞動合同是付給勞動者雙倍工資還是一倍工資?
發(fā)生勞動爭議,是先仲裁還是直接去法院訴訟
學堂有億企贏系統(tǒng)的操作指引嗎?
公司買的房子可以作為實繳資本嗎
這樣第一季度的增值稅申報表,就會出現(xiàn)收入和稅額不一致,出現(xiàn)稅多交幾百塊,其實就是因為沒有重開免稅發(fā)票,而是開的1%稅率發(fā)票,這樣沒有問題吧,因為專管員再問我,為什么不是收入*1%稅率=應交稅額
對的,是的,因為你開專票需要正常交稅。