是的,不能開(kāi)專(zhuān)票,開(kāi)專(zhuān)票要交稅的
老師,您好,咨詢(xún)您一個(gè)問(wèn)題,去年我們給客戶(hù)開(kāi)了發(fā)票稅率是1%的,現(xiàn)在他要求退回來(lái)重開(kāi),因?yàn)榻衲陱?月1日開(kāi)始,小規(guī)模開(kāi)發(fā)票不是就免稅了嘛,(那我在紅沖這一張發(fā)票的時(shí)候,稅率是開(kāi)1%,還是開(kāi)免稅呀)
老師!我們公司2022年8月開(kāi)了1萬(wàn)塊錢(qián)專(zhuān)票,稅也交了,但是現(xiàn)在客戶(hù)要退票重新開(kāi)7000的發(fā)票,我是把去年的發(fā)票充紅,現(xiàn)在重新開(kāi)票,稅錢(qián)怎么才能退回呢?
2023年1月紅沖2022年開(kāi)的免稅普通發(fā)票一張,重開(kāi)籃字普通發(fā)票時(shí),稅率鎖死,開(kāi)不了免稅的,只能開(kāi)稅率是1的普票,怎么辦,涉及跨年,請(qǐng)問(wèn)如何做賬,
有一張發(fā)票去年10月開(kāi)具免稅金額66000,今年一月沖紅重新開(kāi)具,不能開(kāi)免稅,只能開(kāi)1%稅率,這個(gè)有什么影響
你好,我單位2022.11月份開(kāi)了一張6萬(wàn)元免稅發(fā)票,實(shí)際上是把稅率寫(xiě)錯(cuò)了,客戶(hù)也沒(méi)來(lái)拿,到了2023.1月又重新開(kāi)了一張1%稅率的發(fā)票,但是2022年那張忘了沖紅或是作廢了,現(xiàn)在如果沖紅還必須去稅務(wù)局嗎,需要改2年的申報(bào)表嗎
匯算清繳彌補(bǔ)虧損是5年時(shí)間,是不是2024年匯算的話彌補(bǔ)的是23 22 21 20 19這5年 18年就彌補(bǔ)不成了
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,服務(wù)類(lèi)~美容服務(wù),咨詢(xún)類(lèi)~管理咨詢(xún),服務(wù)咨詢(xún)。增值稅稅率都是6%么?但如果公司進(jìn)行貨物銷(xiāo)售,預(yù)包裝食品銷(xiāo)售,就是13%對(duì)么?
老師個(gè)體工商戶(hù)網(wǎng)店繳稅依據(jù)什么?是分定額和做賬兩種形式嗎?如果是做賬這種形式,是要和做公司賬一樣嗎?還是可以簡(jiǎn)單點(diǎn)不要做報(bào)表,不用報(bào)稅?
老師,我24年的財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)不是全報(bào)完了嘛,現(xiàn)在營(yíng)業(yè)成本跟管理費(fèi)用金額有的金額互調(diào)了一下數(shù)據(jù),導(dǎo)致季報(bào)有的數(shù)據(jù)就不對(duì)了,我要重新修改季報(bào)表嗎
收到撥來(lái)的以前年度已完成的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼影響當(dāng)前損益嗎?
老師好。員工在外租房的發(fā)票 可以報(bào)銷(xiāo)嗎
您好老師,我公司開(kāi)具的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入未交增值稅,稅款未付,也未做抵扣,麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎?
老師,2024年虧損太多,專(zhuān)管員讓改,已經(jīng)匯算清繳了,怎么更正?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人。醫(yī)療服務(wù)稅率是多少
新公司法的一人有限公司會(huì)被認(rèn)定為無(wú)限連帶的個(gè)獨(dú)企業(yè)嗎?
但是客戶(hù)就非要求專(zhuān)票才能報(bào)賬,但是這樣我紅沖發(fā)票是免稅,重開(kāi)專(zhuān)票1%的話,這樣會(huì)造成稅額沒(méi)有相抵
那你就叫他加開(kāi)票的稅就是了哈
那為啥專(zhuān)管員喊我把重開(kāi)這張專(zhuān)票作廢,只能開(kāi)免稅,
那么就申請(qǐng)開(kāi)免稅的發(fā)票就是了 需要開(kāi)具原稅率發(fā)票怎么辦?申請(qǐng)流程看這里!? https://www.sohu.com/a/444335952_267316