你好,紅沖還有開正確的都是1%。
老師,您好,咨詢您一個問題,去年我們給客戶開了發(fā)票稅率是1%的,現(xiàn)在他要求退回來重開,因為今年從4月1日開始,小規(guī)模開發(fā)票不是就免稅了嘛,(那我在紅沖這一張發(fā)票的時候,稅率是開1%,還是開免稅呀)
請教個問題,我們是小規(guī)模公司,去年開的普票稅率1%,現(xiàn)在開票是免稅的。有個客戶要求對去年開的幾張發(fā)票紅沖然后重新開,中間1%稅率怎樣做賬務(wù)處理呢?
老師您好,我們小規(guī)模,去年開了一張1個點的普通發(fā)票給客戶,客戶今年退回重開,我同樣開了一張一個點稅率的紅字發(fā)票沖掉,但我重開時藍字時大意卻開了免稅的一樣的發(fā)票怎么辦?去年雖一個點的增值稅,但我們沒達到起征點,增值稅稅額全部轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入了,現(xiàn)在問題是:我重開用的嗎免稅,賬務(wù)該怎么處理?
老師,我今年1月4日 開了免稅發(fā)票給甲方,項目是去年的,今年收尾款,當(dāng)時開出來的是免稅發(fā)票,現(xiàn)在稅率出來了,需要作廢么?還是不用作廢?
小規(guī)模納稅人,12月份發(fā)生的業(yè)務(wù),給客戶開的免稅普通發(fā)票,因為疫情無法走賬。1月份開了免稅負(fù)數(shù)發(fā)票,然后按照稅局要求開了一份1%稅率的發(fā)票,這個1%占用30萬的額度嗎?等于我們是開了一張10萬免稅負(fù)數(shù)發(fā)票,又開了一張10萬1%稅率的發(fā)票。到時候報稅怎么報?
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
這個成本一般選哪個合適
請問小微企業(yè)申報企業(yè)所得稅年度報表時,基本信息--主要股東及分紅情況那里,可以空著不填寫嗎?
暫估成本的問題:假如5月暫估15萬,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付帳款。但是這15萬可能6月開2萬發(fā)票,7月開5萬發(fā)票,8月開七萬發(fā)票。這種情況怎么辦呀,開兩萬就借應(yīng)付賬款2萬 貸銀行存款,這樣每個月做一次嗎? 下個月估計還需要暫估15萬,那也是收到發(fā)票后沖預(yù)付賬款嗎老師,一只暫估成本,這會有風(fēng)險嗎
鄒老師。 問一下,我們24年度利潤總額超300萬了,稅務(wù)要求我們?nèi)∠∥⑵髽I(yè),那如果今年取消小微了,如果公司過幾年縮小了,3個指標(biāo)都沒有超出了,那還可以回復(fù)到小微企業(yè)嗎?
老師,A公司25 %的股東把自己的股份全部無償轉(zhuǎn)讓給B公司,已實繳25萬,余50萬認(rèn)繳出資額未繳納,還在期限內(nèi),A公司由于虧損凈資產(chǎn)為負(fù),這樣B公司要怎么做賬呢,謝謝
老師,鑒證咨詢服務(wù)*清單編制費,印花稅按哪個稅目交?
請問老師,工程款用房款抵的情況下,合同金額是300萬的,合同中房價可以做到300萬,但是實際情況,房子少賣了,就賣了280萬,那20萬怎么辦吶
老師 我們小規(guī)模 做機械設(shè)備 基本是2萬以內(nèi)的價格 很多客戶都不要發(fā)票 基本90%不要發(fā)票 我直接做無票收入可以嗎 有什么影響嗎