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你好,我單位2022.11月份開了一張6萬元免稅發(fā)票,實(shí)際上是把稅率寫錯(cuò)了,客戶也沒來拿,到了2023.1月又重新開了一張1%稅率的發(fā)票,但是2022年那張忘了沖紅或是作廢了,現(xiàn)在如果沖紅還必須去稅務(wù)局嗎,需要改2年的申報(bào)表嗎

2023-07-28 16:54
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-28 16:55

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2023-07-28
您好,那您需要找專管員才能解決紅字負(fù)數(shù)申報(bào)
2023-01-11
那你這個(gè)是屬于票據(jù)錯(cuò)誤了,要重新開具的同學(xué)。
2021-01-30
客戶需要把錯(cuò)誤的發(fā)票退給你們的
2021-01-06
您好同學(xué),咱這個(gè)紅沖的發(fā)票呀,不牽扯到年度損益調(diào)整,我們直接用主營業(yè)務(wù)收入寫金額寫負(fù)數(shù)就可以了,在你填開紅字發(fā)票的當(dāng)月就可以了,不牽扯到以前年度影響的,因?yàn)檫@個(gè)不涉及到匯算清繳調(diào)整。
2023-01-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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