不需要 之前的不修改的
甘老師你好,請(qǐng)教您一下,去年11月份我開了一張打印紙的發(fā)票但是開成稅率3%了,當(dāng)時(shí)也扣稅了,今年發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)后和稅務(wù)局溝通直接把申報(bào)表改了,就等于沒有交過這個(gè)稅額,現(xiàn)在我把開錯(cuò)的那張沖負(fù)數(shù)了,那申報(bào)表要填嗎
我這邊之前開了一張普票是稅率1,后來發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤就紅沖重開(重開日期是5.27),但是6月稅務(wù)局通知我這張票開錯(cuò)了應(yīng)該要開免稅,那這個(gè)月的季報(bào)關(guān)于稅率1和免稅之間的差額我應(yīng)該要注意什么呢?假如說本來我這個(gè)季度只開了70000,但是開免稅之后實(shí)際銷售金額是70005.99,實(shí)際銷售稅額是-5.99,那我在申報(bào)的時(shí)候是怎么去申報(bào)呢?
老師,您好!請(qǐng)問2021年開了一張發(fā)票,對(duì)方單位說找不到了,然后公司以前會(huì)計(jì)在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開了一張,報(bào)1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整,現(xiàn)在有個(gè)問題,增值稅申報(bào)表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請(qǐng)教這個(gè)需要處理嗎
老師,您好!請(qǐng)問2021年開了一張普通發(fā)票,對(duì)方單位說找不到了,后來又找到這張發(fā)票了,然后公司以前會(huì)計(jì)在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開了一張,報(bào)1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整,現(xiàn)在有個(gè)問題,增值稅申報(bào)表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請(qǐng)教這個(gè)需要處理嗎
你好,小規(guī)模納稅人,2022年11月份開了兩張專用發(fā)票,3%的稅率。加上兩張電子普通發(fā)票免稅的。然后本來是要作廢的,忘記作廢了。現(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)了,本來想沖紅。但是這家企業(yè)第一季度不開銷賬發(fā)票。如果沖紅報(bào)表是負(fù)數(shù)又不行。請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么處理。去年專用發(fā)票是3%,今年是1%稅率也不一樣。
老師就是印花稅可以用應(yīng)交稅費(fèi)作為一級(jí)科目嗎?
老師你好就是哪些二級(jí)科目是計(jì)入稅金及附加的
老師,電稅局上年度申報(bào)需要幾張報(bào)表,只需要年度的嗎?還是季度的也需要
水利建設(shè)基金前面是用稅金及附加?
老師好!我接手的那個(gè)單位有一筆虛增的庫存商品,該怎么把它沖走呢
板材質(zhì)量有問題,收到板材退貨款,這樣做賬對(duì)么
老師,去年的滴滴電子發(fā)票今年還能用不
老師就是高速上的通行費(fèi)的普票也可以抵專票的稅嗎?
只做過商貿(mào)類型的會(huì)計(jì)能去面試房地產(chǎn)公司會(huì)計(jì)能行嗎?有什么不同?
老師就是印花稅的一級(jí)科目是什么?