你好,比如借,管理費用,福利費貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。 然后借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。
工業(yè)制造企業(yè),以前年度企業(yè)虧損多的狀態(tài),存貨期末余額應(yīng)該不會偏高才對吧?為何虧損那么多存貨余額還那么大?這種情況正常嗎?
老師,正在做匯算清繳,去年開展了幾個項目,最后沒有結(jié)果,前期買的材料費等這些最后都轉(zhuǎn)到了營業(yè)外支出,那這部分費用需要稅前調(diào)增嗎?
小菲老師、對的,實發(fā)工資已經(jīng)是減掉了
老師所得稅匯算固定資產(chǎn)折舊表里賬載資產(chǎn)原值100萬,其中80萬沒票暫估入賬的,20萬有票,那計稅基礎(chǔ)就填20萬對嗎?
工商年報中有個報關(guān)信息,我不知道我們企業(yè)是否有,那還要填寫嗎?
老師 我們把酸木瓜切片 ,然后用真空袋包裝賣給別人,是多少稅率
老師這兩家公司建議去哪家比較好呢,麻煩給點建議,謝謝 一家是超市的會計,剛?cè)ビ腥藥?,估計交接完她就走了,單休,試用?500,過后4000 一家是代賬公司,會計助理,去的話就是開票訂憑證,跑市民之家,雙休,試用期2500,過后3000
宣傳品和宣傳費稅率分別是多少?
老師,工商年報中社保繳費金額是單位加個人的還是光是單位的。
老師,一般納稅人賣自己買回來的二手車沒有抵扣過增值稅,現(xiàn)在賣2000塊錢,按稅率來價稅分離做會計分錄,報增值稅的時候如何填寫附表一?
老師,我就是這么做的,但是未交增值稅是需要交稅的,老師您有什么好的辦法在賬上調(diào)整一下,因為我公司還未有銷項,所以進項都未進行抵扣
你好,你的意思是說你只想做轉(zhuǎn)出,不用交稅,對不對?
是的老師,因為沒有銷項,所以不想為轉(zhuǎn)出的這部分交稅,老師有什么好的辦法嗎
你好,這個你只需要做比如借,管理費用,福利費貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
老師,您的意思 是先不轉(zhuǎn)入未交增值稅是嗎?
你好,是的,這個不需要轉(zhuǎn)的。
老師,這個科目年末也不轉(zhuǎn)可以嗎?就是什么想交稅的時候再轉(zhuǎn)就行嗎?或者說可以一直掛在賬上都行
你好,可以的,實操沒問題。
謝謝老師
你好,不用客氣的了。