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您好老師,我公司開具的發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入未交增值稅,稅款未付,也未做抵扣,麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎?

2025-05-15 13:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-15 13:46

你好,比如借,管理費用,福利費貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。 然后借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。

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快賬用戶5463 追問 2025-05-15 13:47

老師,我就是這么做的,但是未交增值稅是需要交稅的,老師您有什么好的辦法在賬上調(diào)整一下,因為我公司還未有銷項,所以進項都未進行抵扣

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齊紅老師 解答 2025-05-15 13:48

你好,你的意思是說你只想做轉(zhuǎn)出,不用交稅,對不對?

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快賬用戶5463 追問 2025-05-15 13:49

是的老師,因為沒有銷項,所以不想為轉(zhuǎn)出的這部分交稅,老師有什么好的辦法嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-15 13:50

你好,這個你只需要做比如借,管理費用,福利費貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶5463 追問 2025-05-15 13:51

老師,您的意思 是先不轉(zhuǎn)入未交增值稅是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-15 13:53

你好,是的,這個不需要轉(zhuǎn)的。

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快賬用戶5463 追問 2025-05-15 15:26

老師,這個科目年末也不轉(zhuǎn)可以嗎?就是什么想交稅的時候再轉(zhuǎn)就行嗎?或者說可以一直掛在賬上都行

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齊紅老師 解答 2025-05-15 15:27

你好,可以的,實操沒問題。

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快賬用戶5463 追問 2025-05-15 15:28

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-15 15:29

你好,不用客氣的了。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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