你好這個(gè)是6%。你后面銷售食品這些是百分之13
老師,請問下,我們是醫(yī)療儀器商貿(mào)有限公司,我們給醫(yī)院開票,開票內(nèi)容是彩超保修服務(wù)費(fèi),這個(gè)到底是按照13%還是按照6%開,我們是一般納稅人企業(yè),有兩個(gè)稅率分別是13%和6%。(經(jīng)營范圍:電子產(chǎn)品、電子元器件、I類、II類、III類醫(yī)療器械及配件的銷售、維修服務(wù)及設(shè)備安裝、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;電子產(chǎn)品、辦公用品計(jì)算機(jī)軟硬件批發(fā)兼零售;商務(wù)信息咨詢;會(huì)議會(huì)展服務(wù))
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理服務(wù)(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目的除外);貿(mào)易咨詢服務(wù);技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口(專營??厣唐烦猓?預(yù)包裝食品零售;預(yù)包裝食品批發(fā);酒類批發(fā);酒類零售;煙草制品批發(fā);煙草制品零售。請問這個(gè)經(jīng)營范圍可以開文具或禮品的發(fā)票么?如果不可以,那需要增加怎樣一個(gè)經(jīng)營范圍呢?
老師,你好!公司經(jīng)營范圍這些:制冷設(shè)備、機(jī)電設(shè)備的設(shè)計(jì),安裝,維護(hù)及技術(shù)的咨詢服務(wù);銷售:制冷設(shè)備。如果做一般納稅人,設(shè)備設(shè)計(jì)及維護(hù)、技術(shù)咨詢稅率都是6%,銷售設(shè)備稅率13%,設(shè)備安裝稅率是9%。之前經(jīng)營的設(shè)備銷售并幫客戶安裝,直接開13%稅率發(fā)票給客戶了,請問有什么辦法讓安裝可以開9%稅率發(fā)票?
她本來是開的是服務(wù)然后現(xiàn)在開了貨物稅報(bào)不過去去大廳增加給我們增加了增值稅貨物運(yùn)輸服務(wù) 這個(gè)公司的主營范圍是農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā);艾產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營銷策劃;從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);國際貨運(yùn)代理;倉儲(chǔ)服務(wù)(易燃易爆及危險(xiǎn)化學(xué)品除外);道路普通貨物運(yùn)輸;軟件開發(fā);信息技術(shù)服務(wù);預(yù)包裝食品、農(nóng)產(chǎn)品的銷售。
老師,你好。我公司的營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營范圍有供應(yīng)鏈管理服務(wù),餐飲管理與食品經(jīng)營(僅銷售與包裝食品);食品經(jīng)營許可證上主體業(yè)態(tài):餐飲服務(wù)經(jīng)營者(餐飲管理企業(yè))(網(wǎng)絡(luò)銷售),經(jīng)營項(xiàng)目:其他類食品銷售(食品經(jīng)營管理)。老師,請問我公司可以開餐飲服務(wù)發(fā)票嗎?我公司是一般納稅人,服務(wù)類的發(fā)票是不是6%,是否符合簡易計(jì)稅,如果可以,稅點(diǎn)是多少?
請問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?