同學,你好 影響的,計入營業(yè)外收入或者其他收益
老師你好企業(yè)當年實現(xiàn)的凈利潤彌補以前年度虧損時會影響所有者權益總額嗎
去年成本錄少了,今年可以通過“以前年度損益調整”科目進行調整嗎?這個科目會影響今年的利潤嗎?因為股東會已經(jīng)開完了,股東分紅的金額都已經(jīng)定下來了,有什么補救辦法嗎
老師,請問,調在當期(2022年)用到以前年度損益調整科目,會影響當期(2022年)的利潤嗎?
當年用到以前年度損益調整科目,請問,這個會影響當年所得稅匯算清繳的金額嗎
五月匯算上年所得稅,需要補交的所得稅我用以前年度損益調整科目,不影響本年損益,影響上年損益,但是報表已經(jīng)申報,需要去稅局改上年的報表嗎?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應該在稅控盤進行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。F(xiàn)電子稅務局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應該如何處理
老師:我公司2024年業(yè)務招待費8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時,賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調增金額填多少?計算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進項嗎
員工向公司借款31萬,寫了31萬借款單,做賬時分別做了其他應收款和其他應付款,那么借款單是不是只需要寫其他應收款那部分,還是寫31萬也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應該怎么調整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉個人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬那么我們要交的工會資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無票支出的款項,匯算時候調到哪里啊
請問老師境內企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術企業(yè)
老師,業(yè)務招待費放主營業(yè)務成本合適嗎?