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請問老師 計提租金:借管理費用一租賃費 貸其他應(yīng)付款租金,付錢后,借 其他應(yīng)付款租金 貸銀行存款 。 那么票到了。怎么做賬務(wù)處理呢?

2023-10-14 11:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-14 11:45

借:應(yīng)交稅費-進項稅。貸 管理費用—租賃費

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快賬用戶8987 追問 2023-10-14 11:46

計提的時候,沒有計提稅

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快賬用戶8987 追問 2023-10-14 11:50

還在不在啊

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快賬用戶8987 追問 2023-10-14 11:51

搞什么?沒時間就別回啊

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齊紅老師 解答 2023-10-14 11:52

你好同學(xué) 我給出的就是沒有計提稅金的。

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齊紅老師 解答 2023-10-14 11:54

例如租金支付1000 借管理費用1000貸銀行存款1000。此時沒有提稅 全然入費用。拿到發(fā)票后 稅金5。那么沖抵之前的全額費用1000。借進項稅5 貸管理費用5。最后實際的管理費用是除稅額995

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快賬用戶8987 追問 2023-10-14 11:56

沒有支付沒有支付,一開始沒有支付也親可以發(fā)票

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快賬用戶8987 追問 2023-10-14 11:58

租金1.沒有支付也沒有發(fā)票,但是屬于這個月的租賃費 2.一個月支付了一半,發(fā)票還是沒到 3 兩個月后發(fā)票來了。這三個期間怎么做賬呢?

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齊紅老師 解答 2023-10-14 11:58

那把銀行存款科目替換成其他應(yīng)付款就行。其他不變

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齊紅老師 解答 2023-10-14 11:59

計提時全額計入費用。收到發(fā)票。稅金部分沖減費用

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齊紅老師 解答 2023-10-14 12:00

收到發(fā)票 相當(dāng)于費用少了。可抵扣稅金多了

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快賬用戶8987 追問 2023-10-14 12:09

如果跨年還很麻煩

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齊紅老師 解答 2023-10-14 12:40

跨年的話。也是借:進項稅。貸:以前年度損益調(diào)整

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借:應(yīng)交稅費-進項稅。貸 管理費用—租賃費
2023-10-14
借其他應(yīng)付款貸管理費用 借管理費用 進項 貸其他應(yīng)付款
2023-10-14
你好,計提,支付租金是這樣處理的?
2020-11-27
是的,就是那樣做的哈
2024-11-18
你好,應(yīng)該是選擇第二個某人。
2022-01-03
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