借:應(yīng)交稅費-進項稅。貸 管理費用—租賃費
你好老師!房租費未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應(yīng)付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預(yù)付賬款-待攤房租費,這樣對不對
老師,請問一下付房租 借 其他應(yīng)付款租金 貸銀行存款 然后為啥還要 計提 借管理費用 貸其他應(yīng)付款 租金???是不是比如說付季度的,然后就是計提本月的多少租金?。?/p>
老師,請問一下付租金怎么寫分錄???計提可以一直借 管理費用租金 貸方 其他應(yīng)付款 —租金嗎?公司租金都是半年才付款,付款我就借 其他應(yīng)付款—租金 貸 銀行存款
老師,請問下租賃辦公室年租金37200元,發(fā)生的以下情況,1、未收到租賃發(fā)票,先付款的分錄 借:預(yù)付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發(fā)票仍未收到,每月需要預(yù)提 借:管理費用 15500 貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提費用 15500 3、租賃有6個月,才收到租賃發(fā)票后 借:待攤費用 18600 其他應(yīng)付款-預(yù)提費用18600 貸:預(yù)付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發(fā)票 借:其他應(yīng)付款--預(yù)提費用 37200 貸:預(yù)付賬款 37200 請老師幫看下 這樣做分錄對嗎
老師請問一下計提租金時借管理費用-租金 貸其他應(yīng)付款-租金?還是其他應(yīng)付款-某人?
核定征收的個體工商戶需要搞企業(yè)所得稅匯算清繳及工商年報嗎
個體,核定九萬,發(fā)票開了12萬,增值稅報表按什么報。
加工費成本只有人工,社保,折舊,請問結(jié)轉(zhuǎn)這些成本如何做分錄
老師,參加國內(nèi)的展會,比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費屬于廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費嗎
注冊營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個稅,我們是認(rèn)繳制,我們報表凈資產(chǎn)是219萬,這個要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個稅
老師好!跨區(qū)域預(yù)交稅費怎么操作,公司在上海奉賢區(qū)注冊,實際經(jīng)驗地在上海浦東新區(qū)
老師長期待攤費用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時候可以申請出口免退稅申報嗎?那選擇的所屬期是202505對吧?因為是5月申報第一筆批次就是001沒錯吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費可以稅前扣除嗎
計提的時候,沒有計提稅
還在不在啊
搞什么?沒時間就別回啊
你好同學(xué) 我給出的就是沒有計提稅金的。
例如租金支付1000 借管理費用1000貸銀行存款1000。此時沒有提稅 全然入費用。拿到發(fā)票后 稅金5。那么沖抵之前的全額費用1000。借進項稅5 貸管理費用5。最后實際的管理費用是除稅額995
沒有支付沒有支付,一開始沒有支付也親可以發(fā)票
租金1.沒有支付也沒有發(fā)票,但是屬于這個月的租賃費 2.一個月支付了一半,發(fā)票還是沒到 3 兩個月后發(fā)票來了。這三個期間怎么做賬呢?
那把銀行存款科目替換成其他應(yīng)付款就行。其他不變
計提時全額計入費用。收到發(fā)票。稅金部分沖減費用
收到發(fā)票 相當(dāng)于費用少了。可抵扣稅金多了
如果跨年還很麻煩
跨年的話。也是借:進項稅。貸:以前年度損益調(diào)整