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你好老師!房租費未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應(yīng)付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預(yù)付賬款-待攤房租費,這樣對不對

2020-10-19 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-19 10:57

你好,不用寫上預(yù)付賬款,直接在其他應(yīng)付款體現(xiàn),

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快賬用戶2395 追問 2020-10-19 10:59

好的,知道了,謝謝!

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齊紅老師 解答 2020-10-19 11:01

你好,祝你學(xué)習(xí)快樂,

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你好,不用寫上預(yù)付賬款,直接在其他應(yīng)付款體現(xiàn),
2020-10-19
你好!現(xiàn)在沒有待攤費用這個一級科目了
2021-12-03
您好,? 第三步,來票的話,可以做到應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸方預(yù)付賬款
2024-07-14
你好,進項稅你需要沖減管理費用
2024-07-15
同學(xué),你好,你的分錄正確。
2020-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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