你好!是這樣,如果你當月沒有支付,就 應該先計提,如果當月支付當月的可以直接借管理費用 貸銀行存款。
老師,請問現(xiàn)在還可以開具1個點的普票嗎
老師好,企稅匯算清繳中 各類基本社會保障性繳款,是按照什么填金額?
老師,三月份入庫的貨,四月份付的款開的票,三月份要寫憑證嗎?
老師,我們物業(yè)公司給客服買工作服入哪個科目
老師你好,前任會計2022年到2024年的銀行的余額和賬 的余額都不上,我看了明細賬有的錯入有的收款又沒做,這種情款我要怎么做啊
老師,公司罰款,扣員工的水電費,還有飯卡充值應該計入什么科目。水電費,飯卡費我計入了其他應收款現(xiàn)在是貸方有余額,沖不平。
老師,匯算清繳總分機構人數(shù)怎么填啊,
老師你好,請問個人代開的設計費1200元的發(fā)票,這個需要企業(yè)代扣代繳個稅嗎?稅額多少呢
固定資產(chǎn)折舊幾種計算方法可以幫忙簡單通俗一點講下嗎 計算折舊沒有完全會 直線法 雙倍余額法 年數(shù)總和折舊法
老師,我想問計提個人所得稅,員工那邊扣了360,實際公司付個稅300,這60的應交個人所得稅賬戶怎么做平,不然老是掛著貸方
這個是付款到2019年9月10—2020.3月的。然后是1月付款的,這個也是1月的分錄。
當月計提的分錄怎么計提?
她2020.1月支付了2019.9.10-2020.3.9的租金,然后分錄是,借 其他應付款租金 貸銀行存款 然后為啥還要 計提 借管理費用 貸其他應付款 租金
這個要怎么做前面,還有后面的分錄呀
你好!估計他之前沒有計提,就在支付了后做了一個補充計提的分錄